借預付賬款貸應收票據20 借應收票據貸預付賬款10
請問我收到10萬元的承兌匯票,然后我又把這匯票轉給了我的供應商一樣的金額這個分錄應該怎么做
老師付了一個14萬的承兌給供應商,實際應付應該是114622.元,供應商應該退給我們25378元,但是沒有合適的承兌,所以供應商去貼現(xiàn),回來扣了470的貼息,退給了我們24908。這個我怎么記賬呢?讓供應商給我開多少的收據合適呢?怎么記錄分錄?
商承兌付行為,公司收到一張商業(yè)承兌匯票100萬,同時轉回給對方公司90萬,10萬作為貼息費用,請問這個10萬怎么入賬,我們再把這100萬作為貨款給供應商的時候,供應商也會收入10萬的貼息費用,這兩個業(yè)務分別怎么入賬!
老師我是代理記賬,我公司收到客戶轉來的20萬承兌,我老板直接把這20萬承兌轉給供應商(但實際只需要給供應商10萬)然后供應商又轉回來10萬承兌,這個怎么做賬
老師,你好,2021年12月客戶付給我們的商業(yè)承兌匯票,我們于2022年1月背書給供應商了,然后,上個月票據到期了,客戶沒承兌,后面,客戶就換成一張50萬元電子銀行承兌匯票和余額電匯給我們(這樣承兌)。我們就把這張承兌和銀行收到的余額轉給供應商。這個怎么入賬呀?
老師,企業(yè)將工資薪金轉化為讓員工成立個體戶開具勞務費發(fā)票,這種改變業(yè)務性質的做法符合稅法么
2024年的時候交了2023年的企業(yè)所得稅,計提的時候分錄借以前年度損益調整,貸企業(yè)所得稅,然后2024年也發(fā)生了很多去年的業(yè)務,也掛在了以前年度損益調整這個科目,現(xiàn)在報2024年的匯算清繳,掛在以前年度損益調整科目的這部分要怎么申報呀?
小微企業(yè)利潤超過300萬是不是就按百分之25交企業(yè)所得稅?如果沒超過就按百分之5交稅
老師,上個月員工發(fā)票開錯公司共計6張共計446元,上個月沒注意看,已報銷給她。我現(xiàn)在要怎么辦呢。
③當月沒有勾選認證進項稅,有銷項稅額,還有剩余很多的增值稅留抵稅額,月末結轉銷項稅怎么做分錄?
老師請問這個現(xiàn)金流量表第5點的數據減去期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額等于第6點是不是有問題喔?前面項目那欄不是加嗎?
當月勾選認證抵扣的進項稅小于當月的銷項稅不夠抵扣,使用增值稅期末留抵稅額來抵扣銷項稅,這個怎么做增值稅結轉分錄呢?
工商年報中10月補1一9月社保基數也要填嗎?
個人找稅務局代開增值稅普通發(fā)票,需要繳納增值稅嗎?
當月勾選認證抵扣的進項稅大于銷項稅,如勾選認證抵扣進項稅額12000元,銷項稅額9000元,這個怎么做結轉增值稅分錄呢?
為什么這樣做呢?我不太懂、 我收到客戶承兌,不是應該 借應收票據20貸應收帳款20嗎?然后我轉給我的供應商,借應付賬款20貸應收票據20?然后供應商給我轉回來10,就不會了,
你好,你收到的我沒有做 借應收票據貸應收賬款20。 你背書出去借預付賬款或者是應付賬款,或者是庫存商品貸,應收票據20。 別人又背書給你,借應收票據貸應付賬款或者是預付賬款貸應收票據10
借應收票據20貸應收帳款20,借應付賬款20貸應收票據20,借應收票據10袋應付帳款10,這樣三個分錄對嗎
對的是的,是這么做的。