同學(xué)你好 需要申報的
個體戶開了專票,我今天稅務(wù)申報增值稅系統(tǒng)自己給申報了,請問我需要申報?為啥系統(tǒng)會自己申報,開專票不是要交稅?還有就是建賬的時候是不是不用造工資了,只有報一個經(jīng)營所得就行了
老師,小規(guī)模納稅人二季度的時候紅沖了以前的1%的發(fā)票,現(xiàn)在申報第二季度增值稅,系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)與實際開票數(shù)據(jù)不符,未減去沖紅金額,怎么辦,申報表改怎么填寫
老師,紅沖了發(fā)票,申報增值稅的時候需要申報嗎?還是系統(tǒng)自己會有數(shù)據(jù)
老師, 申報增值稅填寫收入的時候,這個數(shù)據(jù)是自己根據(jù)開票系統(tǒng)填上的嗎 , 能修改嗎
老師好,稅務(wù)局系統(tǒng),4月開票數(shù)據(jù)還沒有更新,可以自己先手工統(tǒng)計申報增值稅嗎
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對公賬戶,線上未報收入,請問會計自查從哪幾個方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個稅是否合并放一家申報,多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個月,5個月的就不干了,還有我分攤成本和核算怎么弄,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候,必須填報嗎?
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
如果相同稅率的有紅字有藍字 那你按照紅沖之后的藍字剩余金額來填寫
那我現(xiàn)在可能漏申報了,導(dǎo)致了增值稅申報收入大于賬載收入,那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)呢
去年4月多開了發(fā)票,然后去稅局紅沖了,一直沒有收到紅沖的發(fā)票,這個會影響嗎
還有一個就是7月紅沖了發(fā)票,這個申報增值稅的時候也要申報嗎
同學(xué)你好 對的 也要申報的
老師,那現(xiàn)在在電子稅務(wù)局更正的話怎么填寫數(shù)據(jù)呀
同學(xué)你好 更正申報按照正確的來填寫
老師,電子發(fā)票稅務(wù)局代開的,然后去稅務(wù)局紅沖了,但是稅局還沒有給我紅沖好的發(fā)票,那我申報增值稅的時候可以減除相應(yīng)的紅沖金額嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師,現(xiàn)在我在電子稅務(wù)局更正了,但是提示這個是什么原因呀
同學(xué)你好 按照提示的來改
我強制性提交了報表,現(xiàn)在只能去大廳辦理了,去大廳需要帶什么材料去嗎
帶著正確的申報表公章執(zhí)照
需要帶上紅沖的發(fā)票嗎
你紅沖了改的就帶上
可是我還沒有收到去年8月份紅沖的發(fā)票呢
這個沒事 那你就不用帶
稅局一般會問嗎
同學(xué)你好 這個沒事 他們可以查到