計(jì)提時(shí) 借:管理(銷售)費(fèi)用等科目--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 實(shí)繳時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 返還時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi)
準(zhǔn)備成立物流公司,一般納稅人,從注冊到建賬需要走哪些流程,做哪些工作?
老師您好,新成立的公司一般納稅人,賬務(wù)處理學(xué)習(xí)哪些課
請問21人的一般納稅人私企要成立工會(huì)嗎?不成立,不能退繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi),怎么辦呢?
一般納稅人,成立了工會(huì)經(jīng)費(fèi)的賬務(wù)流程是哪些
一般納稅人,剛剛建立獨(dú)立的工會(huì)經(jīng)費(fèi),要如何單獨(dú)做賬,用了工會(huì)經(jīng)費(fèi)購買了一些福利發(fā)放給員工
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進(jìn)來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
又沖會(huì)了,不可以進(jìn)去成本嗎?
你好,可以的, 沒問題 可以為成本
你返還分錄對呢?再次增加應(yīng)付職工-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
對嗎?你說的
你好好看下這樣對嗎?
你好,可以的, 沒問題
這樣我的科目余額表,這個(gè)一直是有余額
同學(xué)您好, 是這樣的
如果用賣購買非貨幣的東西給工人呢,怎么做賬務(wù)處理呢
同學(xué)您好,借:成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,借:應(yīng)付~非貨幣性福利貸:庫存商品,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 )
我是用專門的工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶后那個(gè)的
你好,也行的,這種情況也可以借:成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),借:應(yīng)付~工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸:庫存商品,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 )