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老師你好,要是現(xiàn)金付給別人的工資我可不可以直接借:管理費用-工資,,貸:庫存現(xiàn)金

2023-02-18 16:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-18 16:28

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2023-02-18
你好 不是? 借管理費用,貸應付職工薪酬?
2022-06-15
您好 工資應該計提 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2021-06-05
你好? ? ? ?是的。 這個? ? 就這樣掛分錄即可??
2021-08-02
嗯嗯,可以的,沒問題的,只要實收資本沒繳足
2023-08-28
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