建議按正常的計提和發(fā)放
支付本月工資,可以不計提嗎,就借管理費用,貸庫存現(xiàn)金
老師你好,要是現(xiàn)金付給別人的工資我可不可以直接借:管理費用-工資,,貸:庫存現(xiàn)金
你好老師,小規(guī)模納稅人的工資要不要計提呢?還是直接做賬?會計分錄是這樣子寫借管理費用工資,貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款呢?
老師,餐費作為職工福利可以直接 借:管理費用-福利費,貸:庫存現(xiàn)金 嗎?
老板每個月發(fā)放工資用的自己的現(xiàn)金 可以這樣子不? 借,管理費用 貸,應付職工薪酬 借,庫存現(xiàn)金 貸,實收資本 借,應付職工薪酬 貸,庫存現(xiàn)金
個體戶24年5月開始我從10月開始接手,老板讓我從10月份做,我錄入期初數(shù)據(jù)銀行,應收應付,實收資本,試算不平衡怎么調整
老師,核定征收的個體戶額度是一個月8萬的,代開了專票。季度申報沒超過30萬。增值稅和個人經營所得怎么計算?怎么申報?
銀行承兌匯票能不能直接取現(xiàn),不通過企業(yè)賬戶
剛到一家公司上班,老板讓整理以前舊賬,怎么弄?沒有思路
剛到一家公司,怎么整理前面的公司舊賬?
老師好,請問今年1季度多交了印花稅,可以在年底找平嗎?
Cpa財務管理考試中,涉不涉及制造費用中的間接材料費用和間接人工費用的分配?
報中級兩段工作經歷第二個公司需要上傳什么資料
第一個方框里,為什么不是用應收的3660-1390?第二個方框里,應收賬款為什么不是公允的3390?
請問老師電子稅務局普票已經入賬,怎么做入賬標識