不可以的,必須通過應付職工薪酬。
管理費用多計提了,可以沖了嗎,借管理費用紅字,貸庫存現(xiàn)金?
老師,公司沒有什么業(yè)務,這個月就只計提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費,分錄是不是這樣寫?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對不對? 招待客戶支出 借:管理費用-業(yè)務招待費1300 貸:庫存現(xiàn)金1300 計提職工工資 借:管理費用-工資3500 貸:應付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤4800 貸:管理費用-業(yè)務招待費1300 -工資3500
老師,支付房租用計提嗎?我每個月底做一筆分錄可以嗎?借管理費用房租貸庫存現(xiàn)金
我們項目部發(fā)工資時不計提,算完就發(fā)這樣寫分錄可以嗎?借:管理費用一應付聰工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
支付本月工資,可以不計提嗎,就借管理費用,貸庫存現(xiàn)金
老師,繳納個人所得稅是什么分錄啊
公司,他在籌備期買的東西, 支付的裝修費 辦公費我是都記入開辦費,還是按類別記入進去呢,懂的老師請回復
稅款s產(chǎn)生的滯納金 怎么記賬做分錄
老師好,建筑防腐企業(yè)承接個施工項目,能分包給個人,讓個人去稅務局代開發(fā)票嗎?比如承包價格180萬。。。
公司他在籌備期買的東西, 支付的成本 裝修費 辦公費我是都記入開辦費,還是按類別記入進去呢
預付賬款期末余額在借方是欠對方的錢還是?
超過訴訟時效的期限時,申請人有起訴權(quán),不影響其實體權(quán)利。,老師,這句話是什么意思?
如果主營業(yè)務成本12萬 合同履約成本10萬 這種情況怎么結(jié)轉(zhuǎn)合同履約成本
主營業(yè)務成本10萬 合同履約成本12萬 應該結(jié)轉(zhuǎn)多少合同履約成本
老師,假如單位租入車輛,年租金是40000元,40000÷12=3333.33,月租金未超過4000元,出租方的個稅怎么計算呢。
??!接了一個公司,她沒有計提工資,然后現(xiàn)在是一般納稅人,
你好,需要計提的,之前沒有計提的可以補上。
啊,怎么補呀,我只有期初數(shù),7月份改成一般納稅人,
之前有莫沒有做的,如果已經(jīng)全部做了,之前的不用修改了,之后的全部按照正確的來。