你好,預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款是期末余額在貸方
預(yù)付賬款期末余額=預(yù)付賬款明細(xì)賬借方余額合計(jì)+應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方余額合計(jì); 應(yīng)付賬款期末余額=應(yīng)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額合計(jì)+預(yù)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額合計(jì)
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款那一欄的數(shù)字為啥是應(yīng)付賬款期末貸方余額+預(yù)付賬款期末貸方余額+預(yù)付賬款期末借方余額
應(yīng)收賬款期末余額在借方為負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)收賬款分錄怎么做? 應(yīng)付賬款期末余額在貸方為負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)付賬款分錄怎么做?
xx公司情況如下:1.應(yīng)收賬款有關(guān)明細(xì)賬期末余額情況為:應(yīng)收賬款-A公司貸方余額6500應(yīng)收賬款-B公司借方余額300002.應(yīng)付賬款有關(guān)明細(xì)賬期末余額情況為:應(yīng)付賬款-C公司貸方余額29500應(yīng)付賬款-D公司借方余額7500I3.預(yù)收賬款有關(guān)明細(xì)賬期末余額情況為:預(yù)收賬款-E公司貸方余額5000計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表中下列報(bào)表項(xiàng)目的期末數(shù):應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款
預(yù)收賬款預(yù)付賬款應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款這四個(gè)哪幾個(gè)期末余額在貸方
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷(xiāo)售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買(mǎi)了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
應(yīng)收和預(yù)付都是在借方余額。