您好,您的成本發(fā)票稅率也是13%?
老師想問下我小規(guī)模,比如韓國客戶給我司轉(zhuǎn)100萬,讓我買一批貨,給我的提成按100萬的2個點算給我們,不是轉(zhuǎn)利潤差價,而是賺銷售額的2個點,1.我要怎么做賬呢2.我要怎么開票3.我是一家貿(mào)易公司,可以這樣賺服務(wù)費嗎
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務(wù)費,這樣就產(chǎn)生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票?。?3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師您好 我想問 一個客戶在A公司每月拿貨15萬的貨 月底結(jié)算的時候想讓A公司優(yōu)惠點 減掉2萬的銷售款 就是總付13萬 所以我們?nèi)ニ憧蛻魣髢r的利潤點 是不是用13-成本價除以13 就是這筆業(yè)務(wù)所賺的利潤點 這樣算正確嗎?
老師,我們勞務(wù)公司A從總包B公司接的4千萬不含稅產(chǎn)值,純勞務(wù)單價 現(xiàn)B公司補9%稅點給A,讓A向承建方中建四局開票4360萬含稅9%銷項發(fā)票獲取工程款,初步核算A的成本都是人工工資占多,進項發(fā)票只能收到1163萬的成本票,所以我需要先測算一下所得稅 印花稅和工會經(jīng)費等, 如果這個稅費我司虧了, 就會導(dǎo)致我那4000萬純勞務(wù)的利潤受損,那么請問一下,我在試算企業(yè)所得稅時可以按照:4000萬*2%來核算嗎?工會經(jīng)費我按3500萬*2%,印花按照4000萬*萬三試算 這樣合理嗎?
我勞務(wù)公司A從總包B公司接的4千萬不含稅產(chǎn)值,純勞務(wù)單價 現(xiàn)B公司補9%稅點給A,讓A向承建方中建四局開票4360萬含稅9%銷項發(fā)票獲取工程款,初步核算A的成本都是人工工資占多,進項發(fā)票只能收到1163萬的成本票,所以我需要先測算一下所得稅 印花稅和工會經(jīng)費等 如果這個稅費我虧了 就會導(dǎo)致我那4000萬純勞務(wù)的利潤受損 請問,以下兩種方案 A:企業(yè)所得稅:4000萬*2%;工會經(jīng)費:2837萬*2%(3000萬工資是我無法取得進項成本發(fā)票需做的人工工資),印花稅:4000萬*0.3‰ B:企業(yè)所得稅:暫定行業(yè)利潤8%,4000萬*8%*5%;工會經(jīng)費:2837萬*2%,印花稅:4000萬*0.6‰ 以上是我的測算思路 請老師指點哪種正確
一般納稅人1萬開1%普票用不用交稅交什么稅交多少
公司出口的貨物,客戶要求寄給他們的貨代,貨代沒有提供給我們報關(guān)單?,F(xiàn)在匯款匯進來美元,我們應(yīng)該怎么申報?
老師想問下,有沒有關(guān)于企業(yè)費用扣除所需附件的相關(guān)資料
老師我們是購買方發(fā)票也已經(jīng)勾選,現(xiàn)在要紅沖,是要銷售方提起紅字確認單錄入嗎
一般稅務(wù)檢查后,下達了稅務(wù)通知,提交了資料給稅務(wù)局,多久會有結(jié)果呢,我們這個都提交資料10多天了,沒見有回復(fù)
請教一個問題,三家公司ABC一起合作的榴蓮項目,都是由D公司統(tǒng)一打包,那么d公司的人工水電費,雜費這些按什么分攤比較準確
匯算清繳中的工資薪金總額包含辭退補償金嗎
個人獨資企業(yè)的經(jīng)營所得的退稅申報3月份就已經(jīng)申報了,現(xiàn)在一直是退稅中,這個什么時候才會退回來
一個月4000塊錢。干了20天。安小時結(jié)算工資。一天6.5小時。多少錢
匯算清繳中的工資薪金總額包含獎金嗎