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老師!我在計提工資研發(fā)這塊工資我怎么計提!怎么做會計分錄!借研發(fā)支出-費用費用化支出!貸:應(yīng)付職工薪酬?

2023-02-17 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-17 16:24

是的,就是那樣做的哈

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快賬用戶2658 追問 2023-02-17 16:26

那是月末還是年末要轉(zhuǎn)出研發(fā)費用? 還要借:管理費用-研發(fā)支出-工資,貸:研發(fā)支出-費用化支出

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齊紅老師 解答 2023-02-17 16:27

是的,就是是那樣操作的

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是的,就是那樣做的哈
2023-02-17
是的您做的是正確的
2024-12-13
你好,你這里關(guān)于社保公積金,工資處理沒問題,正確的
2021-09-14
你好,計提工資,發(fā)放工資是這樣處理的?
2021-04-14
都可以 月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2023-05-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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