您好!這個(gè)要咨詢金蝶客服解決哦,可能金蝶系統(tǒng)里還沒有這些科目哦
老師們!節(jié)日快樂!我們有好多19年的費(fèi)用發(fā)票沒有入賬,但是比如增值稅專用發(fā)票還是可以抵扣的,我把這些19年的費(fèi)用都計(jì)入到“以前年度損益調(diào)整”科目了,但是報(bào)表里并不體現(xiàn)這個(gè)科目,而我的金蝶財(cái)套里也沒有這個(gè)科目,我是在損益類科目最后添加了這個(gè)科目,這樣做完后最后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了,請(qǐng)問老師們我是不是在過賬結(jié)賬之前把這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目里就合適?
老師,你好。我們有個(gè)項(xiàng)目材料是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)。他個(gè)人和我們公司簽訂了購(gòu)銷合同,然后他又和材料供應(yīng)商簽訂了采購(gòu)合同。然后發(fā)貨到我們項(xiàng)目上后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬?,F(xiàn)在材料供應(yīng)商開具材料發(fā)票給我們公司,要求我們把材料款直接打給這個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就可以了。那我們?cè)撊绾尾僮髂??是寫委托函嗎?還是要求供應(yīng)商開具收到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的現(xiàn)金收款收據(jù)呢?業(yè)務(wù)是真實(shí)的。
小規(guī)模納稅人建筑公司,實(shí)行的是2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我聽實(shí)操課一個(gè)老師說,現(xiàn)在要實(shí)行新的收入準(zhǔn)則做建筑公司的賬務(wù),但是我的財(cái)務(wù)軟件里面沒有合同履約成本,合同結(jié)算,合同資產(chǎn),合同負(fù)債科目?。恳趺醇右患?jí)科目啊
我是公司財(cái)務(wù),只負(fù)責(zé)做真實(shí)的內(nèi)賬,是一個(gè)記真實(shí)流水的出納而已。外賬是給外面的會(huì)計(jì)外包,開票也是外賬會(huì)計(jì)開。問題一:公司不太正規(guī),萬一透漏稅我這個(gè)只負(fù)責(zé)內(nèi)賬的會(huì)有責(zé)任嗎?稅務(wù)責(zé)任是在老板吧?還是做真實(shí)內(nèi)賬的人也有責(zé)任?問題二:外包的外賬會(huì)計(jì)開稅票時(shí),會(huì)寫他們自己的名字嗎?還是會(huì)把我這個(gè)財(cái)務(wù)的名字寫上去?但實(shí)際上發(fā)票我沒有經(jīng)受過。開票資料都是老板和外賬交接的,我也外賬的人是誰都不知道,從未接觸,聯(lián)絡(luò)方式也沒有。怎么證明不是我?問題三:開票人、復(fù)核人、收款人的名字,外賬會(huì)計(jì)都是可以隨便亂寫的嗎?若未經(jīng)我同意,我在不知曉他們開票活動(dòng)的情況下,外賬會(huì)計(jì)開票時(shí)在收款人欄寫了我的名字,實(shí)際上收款賬戶是我老板,我有責(zé)任嗎?問題四:公司很不正規(guī),和我勞動(dòng)合同都沒簽,就算發(fā)票上被他們寫了名字,沒簽勞務(wù)合同是不是就無法證明我是他的員工,那么他們的這些事也與我無關(guān),是他們亂寫,我全然不知沒有責(zé)任。
你好老師,我創(chuàng)建賬套的時(shí)候選的是新企業(yè)準(zhǔn)則,怎么資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里還是應(yīng)收賬款和就會(huì)賬款呢?科目里也沒有合同資產(chǎn)和合同負(fù)責(zé)呢 我們是建筑公司,我看上面很多科目都沒有 我在用公司配的金蝶賬無憂
請(qǐng)問業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳時(shí)怎么處理
郭老師,我們有收到房租發(fā)票和現(xiàn)代服務(wù)管理費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)代服務(wù)我要做什么科目
老師,我們公司沒有實(shí)繳股本,成立5年了,賬面上未分配利潤(rùn)120w,以前沒有分紅過?,F(xiàn)在有個(gè)自然人股東要退出,轉(zhuǎn)給另一個(gè)自然人股東,這種情況有可能0元股轉(zhuǎn)嗎?
老師, 請(qǐng)教一下團(tuán)建的費(fèi)用發(fā)票是開餐飲費(fèi)還是活動(dòng)服務(wù)費(fèi)?
老師,你那兒有“工程審計(jì)服務(wù)類項(xiàng)目的成本分析”模版嗎[破涕為笑]
老師,請(qǐng)問下我先做的工商年報(bào),后做的匯算清繳,那工商年報(bào)里還能帶出來數(shù)據(jù)嗎? 我填的多報(bào)合一
董孝彬老師,您好!續(xù)問——因?yàn)樘幹玫拈L(zhǎng)期股權(quán)投資之前結(jié)存的成本和稅務(wù)系統(tǒng)的成本,取兩位小數(shù)有42.57的差異,做了調(diào)整過后,四季度的報(bào)表不調(diào),只在年報(bào)上調(diào)整過來就可以嗎?我的會(huì)計(jì)分錄就是做一筆沖減,然后再調(diào)整為正確的成本,然后嗯,具體的分錄他或是沖減利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎?可以幫我理理嗎?具體的分錄該怎么寫?嗯,然后調(diào)在5月份的那這個(gè)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表自行調(diào)整嗎?還是說需要存檔保存?
知道誰額怎么算出金額,13個(gè)點(diǎn)
老師,企業(yè)所得稅有點(diǎn)高,可以加速固定資產(chǎn)折舊嗎?
老師,建筑行業(yè)開具發(fā)票是建筑服務(wù)的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填在哪里?