借管理費用福利費260 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出260
老師,我想問下,我們?nèi)〉谜写M的專票,已經(jīng)認(rèn)證了,但不是需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎。我該怎么做分錄?借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,這樣對嗎
公司之前購買辦公用品對方開具的增值稅進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,后來發(fā)現(xiàn)不能抵扣要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,還繳納稅收滯納金。要怎么做分錄啊?
外購禮品發(fā)放給職工,專票進(jìn)項已認(rèn)證,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,分步驟的分錄怎么做,比方不含稅金額2000,稅額260,之前的老師做得看不懂
老師 取得專票的進(jìn)項稅額不能抵扣,,我一般要先勾選認(rèn)證之后在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 具體從頭開始的分錄是什么 假設(shè)買生活用品送員工作為福利 專票 你幫我做做
老師好!6月份已抵扣已做賬的進(jìn)項發(fā)票,現(xiàn)在需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在是不是做賬的時候就把原先的分錄沖紅,重新做新的分錄就可以還是電子稅務(wù)局 進(jìn)項認(rèn)證那里 也需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的具體流程是什么樣的, 這份發(fā)票之前做的是辦公費,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,做福利費,分錄借:管理費用--辦公費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款 謝謝!
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費由我們公司承擔(dān),這個差旅費在我們公司能正常做差旅費嗎還是做什么費用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看?。?/p>
一開始是先做 借:應(yīng)付職工薪酬2000 應(yīng)交稅費—增值稅—進(jìn)項稅額260貸:銀行存款 2260 借:管理費用/制造費用 福利費 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬 2000 做到這里就不會做了,要通過應(yīng)付職工薪酬
1、購進(jìn)時的賬務(wù)處理: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 2、發(fā)放給職工時的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 3、期末計提職工薪酬時的賬務(wù)處理: 借:生產(chǎn)成本/管理費用/銷售費用/制造費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
這個不是庫存商品,是禮品,節(jié)日發(fā)放的
購入的時候進(jìn)入到庫存商品