借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。
老師好!6月物流費(fèi)第一次1880.73元,發(fā)票開了2080.73元。當(dāng)時沒注意到發(fā)票是2080.73元,按物流單和匯款單做的 借銷售費(fèi)用1880.73 貸銀行存款1880.73 第二次物流費(fèi)用是2697元,分錄是借銷售費(fèi)用2697元,貸其他應(yīng)付款2697元。今天才知道第一次多開了200元。這次會少開200元,只開2497元發(fā)票。我到時候收到發(fā)票要如何調(diào)這200元賬,如何做分錄
我單位買東西,重復(fù)支付了兩次款。第二次多付的錢對方又要跨年了才能退回。請問第二次支付時做賬為:借—其他應(yīng)付款 貸—銀行存款。行嗎?第二年收到退款時怎么做會計分錄?
去年支付一筆款1200,計入借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,沒有計入成本,第二個賬單直接扣出這筆費(fèi)用1200,相當(dāng)于沒有支付,多了1200,請問今年要怎么做賬,實際這次款是應(yīng)該要付的,
問題一,我記得以前有個分錄,借差旅費(fèi),員工沒用退還了,我記得是借銀行存款100,,借其他應(yīng)收款-100這樣保證其他應(yīng)收款的發(fā)生額沒有被虛增,請問對嗎?問題二,a是銷售方,b是購買方,最開始b買了7的東西,掛在應(yīng)收賬款,然后b付款時,付了11的錢用來買東西,然后b又不買了,退貨4的錢給b在不影響虛增的請款怎么做分錄,要區(qū)分正負(fù)數(shù)
@郭老師回答,其他老師就不要接了,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)工資銀行卡錯誤,銀行退款100,又重新發(fā)放100。第一這個情況的話,正確的分錄,應(yīng)該是通過其他應(yīng)付款,還是通過應(yīng)付職工薪酬?第二如果去年已經(jīng)通過應(yīng)付職工薪酬做賬的話,也就是應(yīng)付職工薪酬去年累計數(shù)比去年實際數(shù),多了一筆這個退款。這個需要在今年做調(diào)整分錄嘛?第三。請問這個應(yīng)付職工薪酬的貸方,必須做到能跟個稅系統(tǒng)一致嘛?
如果匯算清繳的時候 有很多管理費(fèi)用需要納稅調(diào)增 那調(diào)增的這些 需要調(diào)財務(wù)報表嗎
老師,請問一下現(xiàn)在進(jìn)項稅額勾選抵扣是在哪里呢?怎么勾選呢?
長期待攤二級科目要如何設(shè)置?
這個月的個稅申報了800元,稅款已經(jīng)繳納了。后來我更正申報,個稅變成600元了,這個多繳的200元,要去稅務(wù)局退嗎?
我們公司幫客戶免費(fèi)拆除舊電梯,廢舊電梯相當(dāng)于我們公司回收,我們需要給2萬客戶,那么客戶需要開什么發(fā)票給我們?
企業(yè)虧損了未交企業(yè)所得稅,還用匯算清繳嗎
去年的費(fèi)用票最晚什么時間開進(jìn)來 已經(jīng)在去年做賬了
老師,法人是外籍人員,單一窗口注冊時顯示這個
匯算清繳 固定資產(chǎn)表 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)一欄填原值 還是本年折舊攤銷額?稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
:存貨跌價準(zhǔn)備 25 貸:主營業(yè)務(wù)成本 25 2024年補(bǔ)提存貨跌價準(zhǔn)備: 借:資產(chǎn)減值損失 5 貸:存貨跌價準(zhǔn)備 5 老師問一下影響損益的金額是多少
因為跨年了,這樣放其他應(yīng)付款里面會不會不恰當(dāng)呢?第二次重復(fù)支付的時候能不能做成:借其他應(yīng)收款,貸銀行存款呢?
等你好,那你當(dāng)時做的是器材應(yīng)付款,那你現(xiàn)在收回來不也是得七彩應(yīng)付款。
那你當(dāng)時做的是其他應(yīng)付款,你現(xiàn)在收回來的也得是請他應(yīng)付款,要不你就去修改之前。