同學(xué)您好,你好, 是不可以的 是一般納稅人選的
老師,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣開差額征稅發(fā)票稅點(diǎn)是幾個點(diǎn)?開一張普票一張專票那種
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,專普票都開,差額征稅,除了5個點(diǎn)的差額征稅的票之外,有開一個點(diǎn)的票也有開3個點(diǎn)的票,該如何填寫增值稅申報表?
小規(guī)模是勞務(wù)派遣,開一個點(diǎn)的普票,同時還能開差額5個點(diǎn)的專票嗎
小規(guī)模開勞務(wù)派遣的發(fā)票,差額征稅的,開普票還是專票,
小規(guī)模納稅人(勞務(wù)派遣)可以開一張普票5個點(diǎn)(扣除部分)和一張專票5個點(diǎn)(差額部分)可以這樣嗎
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
普票差額可以是吧
老師能說得對具體點(diǎn)嗎
同學(xué)您好,差額納稅,以取得的全部價款和價外費(fèi)用,以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。即: 應(yīng)納稅額=(全部價款和價外費(fèi)用-代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費(fèi)用) ÷(1+5%)×5%
這個知道,就是小規(guī)模要是開1個點(diǎn)的發(fā)票就不能開差額的發(fā)票了是嗎?專票普票都不行?
是的沒錯, 是這樣的