A勞務(wù)派遣公司,采用簡易計(jì)稅,2018年5月份收取勞務(wù)派遣費(fèi)2000萬元(含稅),支付勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用1200萬元??梢匀绾伍_票? 1、使用差額開票功能,錄入含稅銷售額2000萬元和扣除額1200萬元,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額38.10萬元和不含稅金額1961.90萬元,備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣。用工單位可以抵扣38.10萬元。 2、開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票%2B一張普通發(fā)票 專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)800萬元,不含稅金額761.90,稅額38.10萬元;普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1200萬元,不含稅金額1142.86萬元,稅額57.14萬元;
老師,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣開差額征稅發(fā)票稅點(diǎn)是幾個(gè)點(diǎn)?開一張普票一張專票那種
老師,勞務(wù)派遣一般納稅人差額征稅,開專票按幾個(gè)點(diǎn)開
小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣,選擇差額征收,開具幾個(gè)點(diǎn)?
小規(guī)模納稅人和一般納稅人勞務(wù)派遣差額征收幾個(gè)點(diǎn)?
老師,我想問下,我們是勞務(wù)派遣公司,開差額稅票是要分開開票,還是開在一張上呢,之前是勞務(wù)派遣開5個(gè)點(diǎn)專票,員工工資開一張普票免稅,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)這樣開不出來了,說是要合并開在一張發(fā)票上,那是開一張專票,還是開一張普票呢,我們是小規(guī)模
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個(gè)財(cái)務(wù)做,說明什么
老師,我們預(yù)計(jì)年收入50萬,費(fèi)用15萬,稅費(fèi)5萬,人工3萬,怎么計(jì)算利潤率,目前怎么控制成本才知道不會(huì)虧損
流動(dòng)負(fù)債包括哪些科目
您好 25年中級尊享無憂課在哪看 沒找到
老師季度銷售貨物20萬出租不動(dòng)產(chǎn)11萬這個(gè)怎么交稅
以前年度,開票做了收入但是沒做應(yīng)收賬款。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收是90萬,實(shí)際應(yīng)收是240萬,現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財(cái)務(wù)報(bào)表,還是等以后收到款項(xiàng)再處理?小規(guī)模公司
預(yù)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么處理
老師,我這個(gè)封面買大了嗎?我是按照客服推薦的尺寸買的,這個(gè)尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀,該怎么裝訂呢
房開公司,現(xiàn)在5月申報(bào)4月的增值稅申報(bào)表附表四稅額抵減明細(xì)表中第四行第二列“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時(shí),此格是填4月實(shí)際預(yù)繳納的3月的稅款數(shù),還是填在5月實(shí)際預(yù)繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢?
扣繳端申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候本期收入那里是填基本工資+績效提成的總數(shù)嗎?還是只填基本工資呢?
老師,普通發(fā)票開的1200不是差額征稅開票嗎,怎么還有稅額57.14萬元的?
開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票%2B一張普通發(fā)票? 這個(gè)就不是使用差額征收的開票了? ?1200/1.05*0.05