 
                            你好,對方給你提供了貨物嗎?如果有貨物的話,借庫存商品待預付賬款,沒有發(fā)票,正常做賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我想問下,我們開給A單位五金套餐485000,款項已收到公司賬戶,A單位給C單位開了50萬的發(fā)票,款項已走賬,我們現(xiàn)在要C單位開給我們票,但我們小于485000的,他們進項都拿了50,銷項一樣要大于50萬,這個情況怎么辦?
老師 我們有一批貨 對方已經(jīng)過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發(fā)票沒開給我們 我們這批貨也轉(zhuǎn)給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
老師,A,B,C三個公司,A公司賣貨給B,B賣給C,但是A在賣貨給B時,因為A讓利潤給B,在給B開票時,其中一個開了5個,但是B給C開票時,開的是50,同時A把貨直接發(fā)給了C,C收到的是50個,這種情況B應(yīng)該怎么處理呢?我們*就是B公司
老師,A,B,C三個公司,A公司賣貨給B,B賣給C,但是A在賣貨給B時,因為A讓利潤給B,在給B開票時,其中一個開了5個,但是B給C開票時,開的是50,同時A把貨直接發(fā)給了C,C收到的是50個,這種情況B應(yīng)該怎么處理呢?我們*就是B公司
問您一個問題哈,我們轉(zhuǎn)給A公司貨款50萬,沒有及時給我們開發(fā)票,但是A公司去年注銷了。這種情況下,我們單位該怎么處理這個事情?
 
                老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當時會計分錄為借:銷售費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,借方應(yīng)計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負率大概是多少