你好 借預(yù)付賬款,貸銀行??
2、甲行政單位2021年6月與A家具公司簽署合同,購(gòu)入不需安裝的辦公家具一批,含稅貨款為100萬(wàn)元,合同約定:簽署一周內(nèi)甲單位預(yù)付20%貨款,尾款待到貨驗(yàn)收后支付。編制甲行政單位預(yù)付20%貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(4分)
宏鑫工廠和甲公司2020年5月5日簽訂預(yù)付款供貨合同,不含稅貨款金額為50000元,貨物稅率13%,甲公司先預(yù)付貨款的40%,宏鑫工廠于6月5日發(fā)出貨物,甲公司余款于6月20日付訖。請(qǐng)分別做出宏鑫工廠收到預(yù)付貨款,發(fā)出貨物及收回余款的會(huì)計(jì)分錄。
公司購(gòu)買一臺(tái)機(jī)械貨款9萬(wàn),簽合同先預(yù)付5萬(wàn),收到機(jī)械付尾款。稅率13%.預(yù)付定金時(shí),付尾款時(shí),怎么做分錄
購(gòu)買一臺(tái)機(jī)械,付了50%款,安裝完成,付尾款。支付部分金額時(shí),借:預(yù)付賬款7000.貸:銀行存款7000 支付尾款時(shí),借:固定資產(chǎn)14000.貸:預(yù)付賬款14000.借:預(yù)付賬款7000.貸:銀行存款7000.我的分錄做的對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司計(jì)劃購(gòu)入機(jī)械設(shè)備1臺(tái) 價(jià)值9萬(wàn) 1)先預(yù)付訂金1萬(wàn); 2)設(shè)備到廠安裝完成,可以正常生產(chǎn),支付6萬(wàn); 3)余尾款2萬(wàn)未支付; 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何做?
當(dāng)月開(kāi)出的發(fā)票必須當(dāng)月入賬么?
你好,老師,昨天SWJ打電話來(lái)說(shuō)我們的個(gè)稅系統(tǒng)和匯算清繳的工資薪金不一致,差20多萬(wàn),我看了了下賬上也是匯算清繳上的那個(gè)數(shù)據(jù)。,現(xiàn)在稅務(wù)局喊寫說(shuō)明?我們不想調(diào)整,不想補(bǔ)稅,該怎么辦,老師?
新公司物業(yè)會(huì)計(jì),剛接手7月份,6月份金蝶賬目憑證還沒(méi)有錄完,沒(méi)有結(jié)賬,請(qǐng)問(wèn)最晚什么時(shí)候需要把憑證錄完結(jié)賬,只有結(jié)賬才能開(kāi)始7月份憑證錄入嗎
老師這種情況要怎么注銷稅控UKey,江蘇這稅控必須要注銷了嗎
你好老師,我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,這一年半的賬沒(méi)有可以做的,固定資產(chǎn)折舊沒(méi)有計(jì)提折舊完,這些不做,可以直接調(diào)賬嗎?或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個(gè)月做了可以嗎?
單位租賃庫(kù)房,承租方一季度多算了租賃面積,給我方多開(kāi)了4萬(wàn)元發(fā)票,二季度少開(kāi)4萬(wàn)元發(fā)票可以嗎
老師,賬上有一筆多年前的應(yīng)付賬款,以前老板說(shuō)可能付過(guò)了,對(duì)方已經(jīng)平賬,我這邊該怎么把賬平了,通過(guò)現(xiàn)金,還是通過(guò)其他應(yīng)付款款法人,那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),或者老師有好的解決辦法
一開(kāi)始我只選了B,因?yàn)楫a(chǎn)品種類是一定增加了的;對(duì)于A選項(xiàng)題目三個(gè)都是娃娃,種類肯定是算,硬要拆成兩個(gè)大類去看也不太合理,但是C選項(xiàng)種類下的規(guī)格題目中明確沒(méi)有提及;D選項(xiàng)題目也沒(méi)有說(shuō)目標(biāo)定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度??紤]多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項(xiàng),敢問(wèn)題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊啊???
以工代賑項(xiàng)目,村委會(huì)成立勞務(wù)公司 無(wú)盈利,上面撥付的勞務(wù)費(fèi)100萬(wàn),全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營(yíng)收入 稅,現(xiàn)在問(wèn) 小規(guī)模季度超過(guò)\'30萬(wàn) 增值稅要交8000多,沒(méi)盈利 怎么交,這8000問(wèn)上級(jí)要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,沒(méi)有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬(wàn)元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請(qǐng)出一個(gè)最佳解決方案
交定金,借:預(yù)付賬款50000.貸:銀行存款50000交尾款的時(shí)候怎么做分錄
尾款也是用預(yù)付賬款款, 。尾款也是用預(yù)付賬款借預(yù)付賬款貸銀行存款。