 
                            您好 借:銀行存款? (50000%2B50000*0.13)*0.4=22600 貸:預(yù)收賬款? 22600 借:預(yù)收賬款 56500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 6500 借:銀行存款 (50000%2B50000*0.13)*0.6=33900 貸:預(yù)收賬款? 33900
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    MM公司為增值稅一般納稅人,2019年6月3日,甲公司與乙公司簽訂購貨合同,向乙公司出售一批產(chǎn)品,不含增值稅的貨款金額為400000元,應(yīng)交增值稅52000。根據(jù)購貨合同的規(guī)定,乙公司在購貨合同簽訂后一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向甲公司預(yù)付貨款120000元,剩余貨款在交貨后付清,請根據(jù)業(yè)務(wù)流程編制相關(guān)會計分錄。 (1)2019年6月9日,甲公司收到乙公司預(yù)付貨款120000,存入銀行。 (2)6月19日,甲公司將貨物運(yùn)到乙公司,并開具增值稅專用發(fā)票,乙公司驗(yàn)收貨。 (3)22日甲公司付清了剩余貨款
甲公司為增值稅一般納稅人.2017年6月3日,甲公司與乙公司簽訂供貨合同,向乙公司出售一批產(chǎn)品,貨款金額共計200000元,應(yīng)交增值稅32000元,根據(jù)購貨合同的規(guī)定,乙公司在購貨合同簽訂后一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向甲公司預(yù)付貨款120000元,剩余貨款在交貨后付清.2017年6月9日,甲公司收到乙公司預(yù)付貨款120000元存入銀行,6月19日甲公司將貨物后付清了剩余貨款.
甲公司為增值稅般納稅人。2016年6月3日,甲公司與乙公司簽訂供貨合同,向乙公司出售批產(chǎn)品,貨款金額共計200000元,應(yīng)交增值稅34000元。根據(jù)購貨合同的規(guī)定,乙公司在購貨合同簽訂后一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向甲公司預(yù)付貨款120000元。剩余貨款在交貨后付清。2016年6月9日,甲公司收到乙公司預(yù)付貨款120000元存入銀行,6月19日甲公司將貨物發(fā)運(yùn)到乙公司并開出增值稅專用發(fā)票,乙公司驗(yàn)收貨物后付清了剩余貨款。編制會計分錄。
4.某企業(yè)為增值稅一般納稅人。20××年6月1日,與乙公司簽訂供貨合同,向其出售一批產(chǎn)品,貨款金額共計400000元,應(yīng)交增值稅64000元。根據(jù)購貨合同規(guī)定,乙公司在購貨合同簽訂后一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向甲公司預(yù)貨款200000元,剩余貨款在交貨后付20××年6月6日,企業(yè)收到乙公司交來的預(yù)付貨款200000元并存人銀行6月19日企業(yè)將貨物發(fā)到乙公司,并開出增值稅專用發(fā)票,乙公司驗(yàn)收后付清了剩余貨款要求:編制相關(guān)會計分錄
小美公司于2022年5月27日與B企業(yè)簽訂銷售甲商品的合同,預(yù)收貨款10000元。6月1日,小美公司發(fā)出甲商品100件,共計貨款10000元,增值稅1300元,以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)100元。6月2日,對方補(bǔ)付貨款。請編制小美公司收到預(yù)收的貨款、銷售商品、結(jié)算預(yù)收款項(xiàng)的會計分錄。
 
                老師,個人做電商的,沒有營業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬,請問要申報收入嗎?去哪里申報啊,要交多少稅呢
老師:資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里出問題了?應(yīng)該如何解決?
老師注銷的時候貨幣資金沒有了資產(chǎn)啥都沒有了,報所得稅的時候他必須得寫點(diǎn)數(shù)可以寫成0.01嗎?要不然報不上去。
老師,現(xiàn)金流量表償還借款利息支付的現(xiàn)金,要取利潤表里的財務(wù)費(fèi)用二級科目利息費(fèi)用嗎
受益人信息備案是延期到12月1號了嗎
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)在取得了2023年的材料發(fā)票,這個能正常入賬么
老師,公司實(shí)繳資本70萬,現(xiàn)在未分配利潤是-268萬如果轉(zhuǎn)讓的話,多少錢比較合理,不會被稅務(wù)認(rèn)為有少交稅的嫌疑
受益人信息備案是延期到12月1號了嗎
老師,一般人的增值稅繳納什么時候做賬,交10月稅的時候,是做完10月的賬,算算增值稅稅負(fù),直接做賬嗎
老師,沒有備案成功要不要交罰款呢?今天沒有完成受益人信息備案

