你好 嚴(yán)格來(lái)說(shuō),是不可以的,但是實(shí)務(wù)中,差幾個(gè)月,那么沒(méi)什么影響的

請(qǐng)問(wèn)老師本月掛賬了合同成本,下月才能收到發(fā)票,那收到發(fā)票時(shí)還要賬務(wù)處理嗎?還是直接把發(fā)票補(bǔ)粘到憑證后面?
工廠的電費(fèi)是銀行里扣去的,先扣錢(qián)后拿到發(fā)票,然后拿到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅是不做為抵扣的,所以可以不做收到發(fā)票的憑證嗎,直接把發(fā)票附在付款憑證后面就當(dāng)是完成了。
匯算清繳前拿到發(fā)票,那不是跨年了,就是如果拿到發(fā)票的話,就把發(fā)票貼在上年的憑證后面嗎?
幾年前的無(wú)發(fā)票支出如果現(xiàn)在能找到發(fā)票附在當(dāng)時(shí)的憑證后面可以嗎,如果不行,這種情況在稅務(wù)方面的角度我要怎么處理
老師如果確定到時(shí)發(fā)票能拿到,我能不能賬務(wù)處理在前,到時(shí)拿到發(fā)票把發(fā)票附在憑證后面,發(fā)票的日期是后面開(kāi)的
老師,工資薪金是誰(shuí)發(fā)工資誰(shuí)申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問(wèn)要怎么做??
請(qǐng)問(wèn)老師,作為一個(gè)二手車(chē)交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰(shuí)給誰(shuí)開(kāi)票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎?假如說(shuō)如果100萬(wàn)買(mǎi)進(jìn),100萬(wàn)賣(mài)出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問(wèn)一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒(méi)法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒(méi)用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣(mài)東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買(mǎi)海鮮,賣(mài)
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?

