你好,那你當(dāng)時調(diào)增了嗎?

已經(jīng)計入上年的成本,在5月匯算清繳取得發(fā)票了,這個發(fā)票可以直接粘貼在上年的憑證后面嗎?如果不行要怎么處理?
幾年前的無發(fā)票支出如果現(xiàn)在能找到發(fā)票附在當(dāng)時的憑證后面可以嗎,如果不行,這種情況在稅務(wù)方面的角度我要怎么處理
咨詢一下,公司有一筆培訓(xùn)費用,2021年發(fā)生的,當(dāng)時,記賬直接計入了管理費用,可是發(fā)票當(dāng)年沒有回來! 2023,3月發(fā)票才拿回來,結(jié)果開票日期是2022年度的! 像這種情況,我改如何更正?! 還是直接把票附在2021年度的記賬憑證后面?!
老師 ,現(xiàn)做匯算清繳檢查憑證發(fā)現(xiàn) 之前很多發(fā)票:公司名稱稅號開具錯誤,但已入賬, 聯(lián)系商家別人不重新開! 這種23年需要納稅調(diào)增嘛? 如果商家現(xiàn)在重新開具正確的,那可以不調(diào)增,直接把現(xiàn)在開具的發(fā)票附在之前錯誤的發(fā)票后面?也不做賬務(wù)處理?
我們要開個新店,前期有很多支出,發(fā)票都開在現(xiàn)在的公司了,后面新店如果能建成功,前期支出的費用,都要入新店的開辦費,但是發(fā)票都已經(jīng)開給現(xiàn)在這個公司了,入新店開辦費的時候是沒有發(fā)票的,你說這種情況怎么辦?
老師:9月工資,正常不是9月暑期申報,,我當(dāng)時沒有報,我現(xiàn)在報10月暑期可以嗎?還是更正申報做9月暑期
老師您好,個人向公司借款,如果是公司員工和不是公司員工這兩種情況,長期掛賬有什么風(fēng)險,謝謝
請問電商小規(guī)模超30萬營業(yè)額每季度,轉(zhuǎn)一般納稅人抵扣增值稅好?還是繼續(xù)小規(guī)模按1%,繳稅好?
老師,公司交完所得稅后分紅給是公司質(zhì)的股東,分得所得的公司還需要交分紅稅嗎?
老師,我企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額310萬,要交多少稅?260要交多少稅,剛好300萬要交多少稅? 今年交了,明年是不是重新計算了?
老師,公司有一臺車,折舊計提完了,賣了1000,只開了一張二手車統(tǒng)一發(fā)票1000元,一般納稅人,應(yīng)該怎么做分錄
老師:9月6號工程合同, 農(nóng)民工工資日期從什么時間開始?
條件一里面的1·07是怎么來的?條件二里面的1·05又怎么來的?這個1·07和1.05就是問就是題目當(dāng)中的括號一和括號二。
一般納稅人運輸企業(yè)有哪些進項票?還有成本票?
老師您好,一般納稅人10月公戶進了收入,這個收入不開票,想問一下這個收入一定要在11月申報10月收入時候申報進去還是可以申報11月時候一起申報
應(yīng)該沒有,我現(xiàn)在還沒去看他們的報稅的
沒有的話可以這么做的。
如果當(dāng)時也沒調(diào)增現(xiàn)在要怎么做
當(dāng)時沒有調(diào)增,可以按照你的做法來。
我就是不知道我要怎么做
那你現(xiàn)在去看一下的。
是可以找現(xiàn)在的發(fā)票放在幾年前的憑證后面嗎,這樣可以呀
你好 當(dāng)時的分錄怎么做的?你需要做一個調(diào)整分錄。紅沖然后再做
哦,就是把當(dāng)時的無發(fā)票的沖紅,然后按現(xiàn)在取得的發(fā)票入到現(xiàn)在是嗎,那這樣做的話會造成當(dāng)期的費用很大,不會有問題嗎
以前年度損益調(diào)整調(diào)整一下。
沖沖之前的,然后再做發(fā)票的,一正數(shù)一負數(shù),根本就不。
哦,好的謝謝
不用客氣 工作愉快