你好,如果是普通發(fā)票的,可以打按季度報稅,看季度銷售額,不管你的月銷售額,你一個月開了29萬,其他兩個月都不開發(fā)票也可以免的。
老師,小規(guī)模納稅人9月開了2萬專票,10月把這兩張專票開了負數(shù)2萬,同時開了2萬普票,我們?nèi)径纫惨?萬專票交增值稅嗎?如果4季度不新開專票只有-2萬的專票和普票,4季度怎么申報增值稅,多謝
我是小規(guī)模紅沖了3月的普票,第一季度也不需要交稅不達45萬而且開的都是普票,然后開的藍字普票是免稅的,這樣會影響第二季度申報嗎?
普票即月不超十萬,季度不超30萬免征增值稅 小規(guī)模專票按照1%征收 小規(guī)模月開票≥10萬,季度開票≥30萬,按照1%征收 不區(qū)分專普票,稅率都是1% 理解的對嗎
我們公司是小規(guī)模,按季申報增值稅,只要季度不滿30w普票就不用交稅是吧,哪怕1月2月都不開,3月開30w普票也不用交增值稅,是這樣理解嗎
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過三十的普票就可以不交增值稅了吧?不管單月開多少,是這樣嗎?
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面???
老板個人吃飯消費以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實際這個票和公司沒啥聯(lián)系是他個人消費,這個票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進行匯算清繳,補稅款是今年補的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預(yù)繳一遍稅款啊,實際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進項稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個表?
然后30萬額度內(nèi),如果開了專票,專票就是開多少交多少吧
對的,是的,是這么做的。
謝謝老師!
不用客氣,工作愉快