您好,1.想辦法增加進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 2.減少下個(gè)月開(kāi)票的銷項(xiàng) 只能通過(guò)這兩個(gè)方向去考慮,結(jié)合自己公司的情況來(lái)操作。

老師,我們是建筑行業(yè),這個(gè)月開(kāi)了55萬(wàn)的銷項(xiàng)票,但只要15萬(wàn)的材料進(jìn)項(xiàng)專票抵扣,增值稅該交多少交多少,能不能收40萬(wàn)的勞務(wù)普票抵所得稅呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總是少,稅負(fù)較高,稅務(wù)籌劃怎么做合法合規(guī)?我們公司是制造業(yè),生產(chǎn)銷售,有銷售部、技術(shù)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部,怎么能將稅負(fù)率保持在行業(yè)范圍內(nèi)?
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),下個(gè)月要開(kāi)很多銷項(xiàng),想少交點(diǎn)增值稅,但是我們的進(jìn)項(xiàng)又不多,我該怎么處理才能抵扣一些銷項(xiàng),這個(gè)怎么做稅務(wù)籌劃
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),下個(gè)月要開(kāi)幾十萬(wàn)的銷項(xiàng),但是我們的進(jìn)項(xiàng)不多,怎么做稅務(wù)籌劃才能少交點(diǎn)增值稅
我這里是鋼材貿(mào)易公司,本來(lái)是虧錢的不需要交增值稅,但是稅務(wù)局要求我們交了幾十萬(wàn)的增值稅,下個(gè)月這個(gè)公司準(zhǔn)備注銷了,但是還留有幾百萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),準(zhǔn)備開(kāi)票把進(jìn)項(xiàng)用完,開(kāi)票把進(jìn)項(xiàng)用完的話就會(huì)存在我的銷項(xiàng)數(shù)量大于進(jìn)項(xiàng)數(shù)量了。這個(gè)要怎么處理才好?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司之間買賣票據(jù)符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費(fèi)也計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細(xì)流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購(gòu)手續(xù)嗎?還需要國(guó)資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實(shí)繳后,是不是要去工商進(jìn)行注冊(cè)資本實(shí)繳變更,并同時(shí)進(jìn)行工商公示,什么時(shí)候去呢?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)做實(shí)繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開(kāi)票65000,稅金是多少。
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),未交房,提前開(kāi)發(fā)票,已預(yù)交3%增值稅,申報(bào)當(dāng)月增值稅時(shí)如何申報(bào)抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預(yù)交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開(kāi)的普通發(fā)票,備注欄沒(méi)備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進(jìn)項(xiàng)2658.68(未勾選認(rèn)證),銷項(xiàng)165.14,10月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,我采購(gòu)了貨物,但是我主要是提供的安裝服務(wù),我開(kāi)票的話就開(kāi)的服務(wù)類發(fā)票。那么我的產(chǎn)品就在庫(kù)里,從稅務(wù)上的話,有什么風(fēng)險(xiǎn)?

