借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
想問一下,工程合同怎么做分錄?如跟甲公司簽個100萬的合同,按進度分期開票結算,之前的會計處理是簽合同時不做會計分錄,每次開票時確認收入,到這樣賬上體現不了這個工程還有多少余款沒結,如果想以開票節(jié)點確認主營收入,又想體現整個合同還有多少錢沒結,怎么做分錄?
天貓的積分收入,我們不是當月的積分收入就開給天貓。我一開始是先放在無票收入里,等開票了再紅沖無票,入賬到開票收入里。想問下,這個要怎么結轉成本
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
老師,我們銷售材料,用的進銷存系統(tǒng)。問一下結轉成本的事。正常情況下,我們當月銷售,按出庫的累計庫存就可以結轉,但現在涉及有一部分開了票,有一部分還未開票,還有一部分不開票,我這個怎么結轉呢?~~我是想按開發(fā)票對應的來結轉成本,但太多了,也剔不出來,假如我按出庫一起結轉,會不會有啥問題
請問下我們應收賬款掛了好多貸方金額,我想有一部分估計不開票了,我想做無票據收入,這個會計分錄怎么做,還有結轉成本的是不是跟正常開票一樣結轉?
會計分錄怎么寫的哈哈
老師您好 一個銷售公司前年年底左右到現在都沒有做賬務處理,稅務登記是去年一月份,沒有成本票也沒有銷售發(fā)票就一些加油住宿發(fā)票,你說我可以就從現在六月份開始做賬嗎,以前就不管了可以嗎
請問老師,所得稅匯算清繳退回的所得稅計入以前年度損益調整,最后計入利潤分配-未分配利潤,這樣處理對不對?
請問股東可以代開發(fā)票給其他公司嗎?與他自己公司無關的業(yè)務可以去稅局代開發(fā)票嗎?
票據法規(guī)定專票是先付款還是先開票?普票是先付款還是先開票?
兩個企業(yè)共用一個變壓器怎么解決電費問題
25年一月,我做了分錄,發(fā)現還差一步沒做,還可以回去一月改嗎,?一到五月都報稅了,季報也報了,會影響數據嗎
#提問#2、甲公司于2×24年1月3日取得乙公司30%的股權,支付款項1 200萬元,對乙公司具有重大影響,當日乙公司可辨認凈資產的公允價值為4 200萬元,當年年末甲公司確認對乙公司的投資收益100萬元,乙公司當年沒有確認其他綜合收益。2×25年1月1日,甲公司又出資2 300萬元取得乙公司另外40%的股權,至此,甲公司能夠控制乙公司。購買日,乙公司可辨認凈資產公允價值為5 500萬元,原取得30%股權的公允價值為1 700萬元。假定甲公司、乙公司不存在任何關聯關系。不考慮其他因素,甲公司合并財務報表確認的合并成本是( )萬元。老師,請幫我做出會計分錄,謝謝
產權比率是2:1,權益乘數是多少
金蝶K3 WISE打印明細賬,這個怎么設置去掉