你好,這個已經(jīng)結轉(zhuǎn)到你的商品成本里面了吧,那就沒有成本了。
天貓的積分收入,我們不是當月的積分收入就開給天貓。我一開始是先放在無票收入里,等開票了再紅沖無票,入賬到開票收入里。想問下,這個要怎么結轉(zhuǎn)成本
我們公司是電子商務,在天貓上開店鋪,這個月我們商家開給了天貓公司積分服務發(fā)票(專用增票)192元,這個發(fā)票是買家在購買我們店鋪商品時候用積分支付了一部分,天貓付給我們的錢,我們是全款收到的。是上個月的收入的,上個月我們天貓收入發(fā)票也已經(jīng)全部開具了,請問這個192元發(fā)票怎么做賬
老師,我們電商零售行業(yè),之前天貓上顧客付的款我們都做未開票收入了,后面才知道有一部分是天貓積分的,也就是說應該從顧客的未開票收入沖回一部分未開票收入開給天貓,就假設我們總共是1000,顧客付了900,天貓積分抵100,所以應該給天貓積分開100的發(fā)票,但其實也是貨款,不過我們開的6%的服務費發(fā)票,這種情況該怎么寫摘要和入賬啊?
就是想問下您,天貓里面去年12月份的訂單,當時顧客沒有索要發(fā)票,現(xiàn)在索要發(fā)票然后這個月給補開了,我應該怎么入賬呢,這筆訂單當時是做的無票收入
我們在天貓上銷的東西是30元,用天貓積分抵扣1元,客戶付了29元,我們收到30元(29元了+1元的天貓積分)。抵扣的1元天貓積分,天貓平臺要求我們開1元稅率6%的發(fā)票給天貓,但我們銷售商品的銷項稅是13%的,我的問題是我們銷售商品確認收入本應該30元都應該按13%稅率入賬的,現(xiàn)在開個1元(天貓)6%的稅率來的,那就是29元交13%的銷項稅,1元交6%的銷項稅,那么這樣稅局會不會認定我們少繳稅。
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
是的,已經(jīng)結轉(zhuǎn)了,我的主營業(yè)務成本科目設置了二級科目,無票。是不是不應該設置二級科目呀。要不然我開了票,收入里面有主營業(yè)務收入-開票,但是成本里沒有主營業(yè)務成本-開票,是不是就對應不上了
你好,這個天貓積分的就是你貨物的,沒有單獨的成本。
那老師,這部分確認開票收入,沒有對應的開票成本有關系嗎
沒有關系的,沒有關系。
好的,老師,我再問下,我現(xiàn)在沒有開票的時候是在增值稅附表一填了無票,等我后面開票了,附表一要怎么填呢
無票收入填寫負數(shù),然后做開發(fā)票的。
老師,因為天貓積分收入我是準備開6%的,我這個月還未開票,我就填到附表一的6%稅率那邊和附表三的第一列第三行的6%稅率那邊就好了嘛
你有6%的服務類的稅種,認定嗎?
我們是有的
那就在這里填寫,其他的都不需要填。