你好,這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到你的商品成本里面了吧,那就沒(méi)有成本了。
天貓的積分收入,我們不是當(dāng)月的積分收入就開(kāi)給天貓。我一開(kāi)始是先放在無(wú)票收入里,等開(kāi)票了再紅沖無(wú)票,入賬到開(kāi)票收入里。想問(wèn)下,這個(gè)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們公司是電子商務(wù),在天貓上開(kāi)店鋪,這個(gè)月我們商家開(kāi)給了天貓公司積分服務(wù)發(fā)票(專用增票)192元,這個(gè)發(fā)票是買家在購(gòu)買我們店鋪商品時(shí)候用積分支付了一部分,天貓付給我們的錢,我們是全款收到的。是上個(gè)月的收入的,上個(gè)月我們天貓收入發(fā)票也已經(jīng)全部開(kāi)具了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)192元發(fā)票怎么做賬
老師,我們電商零售行業(yè),之前天貓上顧客付的款我們都做未開(kāi)票收入了,后面才知道有一部分是天貓積分的,也就是說(shuō)應(yīng)該從顧客的未開(kāi)票收入沖回一部分未開(kāi)票收入開(kāi)給天貓,就假設(shè)我們總共是1000,顧客付了900,天貓積分抵100,所以應(yīng)該給天貓積分開(kāi)100的發(fā)票,但其實(shí)也是貨款,不過(guò)我們開(kāi)的6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種情況該怎么寫摘要和入賬?。?/p>
就是想問(wèn)下您,天貓里面去年12月份的訂單,當(dāng)時(shí)顧客沒(méi)有索要發(fā)票,現(xiàn)在索要發(fā)票然后這個(gè)月給補(bǔ)開(kāi)了,我應(yīng)該怎么入賬呢,這筆訂單當(dāng)時(shí)是做的無(wú)票收入
我們?cè)谔熵埳箱N的東西是30元,用天貓積分抵扣1元,客戶付了29元,我們收到30元(29元了+1元的天貓積分)。抵扣的1元天貓積分,天貓平臺(tái)要求我們開(kāi)1元稅率6%的發(fā)票給天貓,但我們銷售商品的銷項(xiàng)稅是13%的,我的問(wèn)題是我們銷售商品確認(rèn)收入本應(yīng)該30元都應(yīng)該按13%稅率入賬的,現(xiàn)在開(kāi)個(gè)1元(天貓)6%的稅率來(lái)的,那就是29元交13%的銷項(xiàng)稅,1元交6%的銷項(xiàng)稅,那么這樣稅局會(huì)不會(huì)認(rèn)定我們少繳稅。
老師,公司的對(duì)公戶還沒(méi)有開(kāi)好,用法人自己的賬號(hào)付款給供應(yīng)商,對(duì)方開(kāi)專票給法人,這個(gè)能當(dāng)正常進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎
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是的,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目設(shè)置了二級(jí)科目,無(wú)票。是不是不應(yīng)該設(shè)置二級(jí)科目呀。要不然我開(kāi)了票,收入里面有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票,但是成本里沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-開(kāi)票,是不是就對(duì)應(yīng)不上了
你好,這個(gè)天貓積分的就是你貨物的,沒(méi)有單獨(dú)的成本。
那老師,這部分確認(rèn)開(kāi)票收入,沒(méi)有對(duì)應(yīng)的開(kāi)票成本有關(guān)系嗎
沒(méi)有關(guān)系的,沒(méi)有關(guān)系。
好的,老師,我再問(wèn)下,我現(xiàn)在沒(méi)有開(kāi)票的時(shí)候是在增值稅附表一填了無(wú)票,等我后面開(kāi)票了,附表一要怎么填呢
無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù),然后做開(kāi)發(fā)票的。
老師,因?yàn)樘熵埛e分收入我是準(zhǔn)備開(kāi)6%的,我這個(gè)月還未開(kāi)票,我就填到附表一的6%稅率那邊和附表三的第一列第三行的6%稅率那邊就好了嘛
你有6%的服務(wù)類的稅種,認(rèn)定嗎?
我們是有的
那就在這里填寫,其他的都不需要填。