外貿(mào)企業(yè)出口退稅以進(jìn)貨專用發(fā)票為依據(jù),要求進(jìn)項不得抵扣。取得專用發(fā)票認(rèn)證后,直接在增值稅申報表附表二的第26、27、28欄填列。對有一些地區(qū)可以對該出口退稅所用的發(fā)票先進(jìn)行抵扣,然后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這種模式需要征得主管稅局同意后方可操作。
根據(jù)國稅公告201224號的要求,已抵扣的進(jìn)貨發(fā)票不得申請退稅,因此對于先抵扣再轉(zhuǎn)出的這種操作(上海地區(qū)多采用該模式)需要先征得主管稅局的認(rèn)可,否則會有不得退稅的風(fēng)險。(若采用退稅勾選的則直接按待抵扣進(jìn)行申報)。
純出口銷售企業(yè)的進(jìn)項稅額如何抵扣?
老師好,企業(yè)做的是外貿(mào)出口沒有內(nèi)銷。他的進(jìn)項稅有抵扣出口是免稅的,有做銷項稅,還給退稅了。進(jìn)項是不是要做轉(zhuǎn)出
老師,純外銷的企業(yè),進(jìn)項是不是不讓抵扣,要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
你知道純外貿(mào)企業(yè),像辦公費 差旅的進(jìn)項稅額是不都不能抵扣
專票進(jìn)項不能抵扣,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是掛營業(yè)外支出嗎
補繳之前抵扣了的增值稅,分錄怎么做?
老師,最近個體租賃工程機械變成20%個稅了嗎
老師,既然有無票收入,為了少交稅,那是不是可以少報或者不報?
投標(biāo)需要提供這個財務(wù)狀況報告是審計報告嗎?
老師,請問我們有個工程是異地的,現(xiàn)在收到工程費用,需要異地預(yù)繳嗎?合同金額不大,只有幾萬元
我們公司現(xiàn)在一套賬,但是我們現(xiàn)在我們自己沒有飯?zhí)?,飯?zhí)檬瞧渌庸镜模倚枰鸦锸迟M支付給飯?zhí)茫ㄒ簿褪瞧渌庸荆?,但是他又開不了發(fā)給我們,因為他沒有這個經(jīng)營范圍,他只能開其他的發(fā)票給我入賬,比方說加工費或材料等,開完之后我入賬要怎么入,然后扣員工自費的那一部分,我又要怎么入,我就想把這個伙食費做到一個科目里面,這樣我就可以用表格備注這個是伙食費
匯算清繳都是包括什么
一個項目,一個管理人員在項目上借支遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于報銷款,這個報銷還能給報銷嗎?
老師,我們在現(xiàn)場買了演出用的燈,還有開關(guān) 電線電纜 放演出服的家具,我要記到什么科目合適,不懂的老師就別回復(fù)了,我想要正確答案
老師好,請問我們請第三方的危費處理費計入什么會計分錄?發(fā)票類是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*處置費,謝謝
老師,我們這邊是做退稅勾選的,我想問的是房租,住宿費等進(jìn)項專票,也是不允許抵扣的吧?要先勾選再轉(zhuǎn)出嗎?因為這些是不能做退稅勾選的,退稅勾選只能勾選進(jìn)貨的成本票?
是的,要先勾選再轉(zhuǎn)出
老師,我很疑惑,勾選再轉(zhuǎn)出,這不是多此一舉嗎?為什么勾選的時候不直接點擊不抵扣勾選,做賬時直接都入費用,不就好了?這樣做是不是也可以?
直接點擊不抵扣勾選,也是可以的。