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我們公司現(xiàn)在一套賬,但是我們現(xiàn)在我們自己沒有飯?zhí)?,飯?zhí)檬瞧渌庸镜?,我需要把伙食費支付給飯?zhí)茫ㄒ簿褪瞧渌庸荆撬珠_不了發(fā)給我們,因為他沒有這個經(jīng)營范圍,他只能開其他的發(fā)票給我入賬,比方說加工費或材料等,開完之后我入賬要怎么入,然后扣員工自費的那一部分,我又要怎么入,我就想把這個伙食費做到一個科目里面,這樣我就可以用表格備注這個是伙食費

2025-09-10 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-10 10:46

支付子公司伙食費(憑對方開的加工費 / 材料費發(fā)票入賬): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 職工福利費(或單獨設(shè) “應(yīng)付職工薪酬 - 伙食費”,備注清晰) 貸:銀行存款 扣員工自費部分: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資(從工資里扣回) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 職工福利費(或 “應(yīng)付職工薪酬 - 伙食費”,沖減之前計提的福利費) 期末結(jié)轉(zhuǎn)福利費: 借:管理費用 / 銷售費用等 - 職工福利費(按部門分攤) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 職工福利費

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快賬用戶7938 追問 2025-09-10 10:48

對方開的發(fā)票是材料費,做賬做到福利費,這說的通嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-10 10:51

同學(xué)你好 這個要看是什么用途了

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開材料費的,你們單位能用得上嗎?
2025-09-10
支付子公司伙食費(憑對方開的加工費 / 材料費發(fā)票入賬): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 職工福利費(或單獨設(shè) “應(yīng)付職工薪酬 - 伙食費”,備注清晰) 貸:銀行存款 扣員工自費部分: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資(從工資里扣回) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 職工福利費(或 “應(yīng)付職工薪酬 - 伙食費”,沖減之前計提的福利費) 期末結(jié)轉(zhuǎn)福利費: 借:管理費用 / 銷售費用等 - 職工福利費(按部門分攤) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 職工福利費
2025-09-10
同學(xué)你好 你們開發(fā)票給誰
2022-01-13
同學(xué)你好,這個是要分開做的,食堂外包要結(jié)算的做應(yīng)收賬款,自已內(nèi)部的做福利費
2020-12-09
免費提供的早餐。屬于你們營業(yè)成本,
2020-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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