您好,你直接紅沖,再重新開就可以,是沖減現(xiàn)在的收入和稅費(fèi)
你好 客戶把我公司1月份開出的專票弄丟了 (客戶還沒認(rèn)證) 現(xiàn)在要我公司重新開一張不一樣價(jià)格的票給他們 我要怎么辦 我公司已報(bào)稅
老師好,若已經(jīng)給客戶發(fā)貨了,且開了130000元(稅13000元)的發(fā)票給了客戶,給客戶是月結(jié)30天,但是到了付款日期要求退貨,怎么辦?去法院仲裁還是同意退貨,若同意退貨,那客戶已經(jīng)扣了13000元的稅款可以要客戶退回來(lái)嗎?還是找稅務(wù)局把稅款退回來(lái),因?yàn)橥素浟司蜎]有交易,發(fā)票要作廢,稅務(wù)局就要退稅了,謝謝。
增值稅專用發(fā)票開給客戶的,已經(jīng)開了幾個(gè)月了,而且已經(jīng)做了發(fā)票驗(yàn)舊,現(xiàn)在客戶又說(shuō)之前的發(fā)票要重新開服務(wù)內(nèi)容要改,這種還是開紅字發(fā)票嗎?要怎么處理?
老師,我們開出的專用發(fā)票未寄給購(gòu)買方,因?yàn)榭蛻魶]付款,現(xiàn)在跨月了,稅已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在作廢,之前的稅款還要交嗎?
請(qǐng)問老師,我司準(zhǔn)備給A客戶開具發(fā)票(現(xiàn)在還沒開具發(fā)票,發(fā)現(xiàn)付款方不對(duì)),A客戶讓另一個(gè)公司給我們付了貨款(這個(gè)公司是A客戶的客戶稱為B客戶),A客戶發(fā)現(xiàn)不對(duì),讓我們退回貨款給A客戶,然后重新由A客戶付款,這個(gè)退款過程對(duì)我們公司有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好老師,我們是一家建筑公司,我們有個(gè)工程,我們開給了客戶40萬(wàn),客戶本來(lái)應(yīng)該還給我們40萬(wàn)的,但現(xiàn)在他要我們提供工程的人員,直接把工資發(fā)給做工資發(fā)的人后,再把差額轉(zhuǎn)給我們公司,我想問下這個(gè)具體需要怎么操作才合規(guī)
老師,新公司要增加人員購(gòu)買社保,具體操作怎么做?
派遣人員與第三方簽訂合同,合同到期第三方不愿續(xù)簽需要協(xié)商裁員補(bǔ)償金是不是也按照勞動(dòng)合同法n+1補(bǔ)償
請(qǐng)教老師們!報(bào)關(guān)單上的成交方式為CIF和CFR(C&F)時(shí)含運(yùn)費(fèi)或保費(fèi),開普票確認(rèn)收入按FOB價(jià)開票對(duì)吧,那實(shí)際收入和支付的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要進(jìn)其他應(yīng)付款嗎?實(shí)際運(yùn)費(fèi)少付了,差額部分也要開票確認(rèn)收入不?跟貨物一起開票還是分開開票?運(yùn)費(fèi)差額按其他業(yè)務(wù)收入確認(rèn)收入?[抱拳] 還是可以按報(bào)關(guān)單上合計(jì)金額全額開普票,不區(qū)分成交方式,運(yùn)費(fèi)等都進(jìn)成本?[抱拳]
老師,公司買一部經(jīng)營(yíng)用手機(jī)2800,要入費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務(wù)局沒通過,開不了這么多發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
老師,你好,請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表里的收入總額是投資者工資加銷售收入嗎
老師請(qǐng)問51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計(jì)算凈利潤(rùn)以后的數(shù)值 而510是初始確認(rèn)的數(shù)值
那增值稅申報(bào)表銷售額填寫負(fù)數(shù),會(huì)涉及退稅,就留著嗎,后期抵減?
如果當(dāng)期收入少,就是這樣的
好的,知道了
是的,是的,就是這樣的