出口的稅率為0進(jìn)項是不能抵扣的
有點(diǎn)分不清,增值稅旅游貸款餐費(fèi)民這些是不能抵扣,像什么餐費(fèi)進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊差旅費(fèi)是指計算企業(yè)所得稅的問題是嗎?
就是企業(yè)外聘人員出差的火車票機(jī)票等的稅額能加計扣除嗎?是不是都不能進(jìn)差旅費(fèi),要進(jìn)招待費(fèi)呢?
外貿(mào)貿(mào)易企業(yè),開進(jìn)來的進(jìn)項增值稅發(fā)票不能抵扣怎么做賬?木托發(fā)票金額10000,稅額1300,我們貿(mào)易企業(yè),木托不是主營產(chǎn)品不能抵扣
你知道純外貿(mào)企業(yè),像辦公費(fèi) 差旅的進(jìn)項稅額是不都不能抵扣
外貿(mào)企業(yè),公司有內(nèi)外銷業(yè)務(wù)。取得的辦公類費(fèi)用發(fā)票,進(jìn)項稅額是按照銷售額比例抵扣還是全額抵扣?
老師,新公司,沒有銷售收入,但是有采購,這樣的話也要申報印花稅是么
老師好,我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,如果年收入達(dá)到200萬,稅務(wù)局會要求改成一般納稅人嗎?
當(dāng)月成本不入賬,只是暫估,稅金抵扣。這次稅金按正常的科目,進(jìn)項稅額,還是后面再增加預(yù)抵扣這種名稱。然后月末這個稅金結(jié)轉(zhuǎn)。相當(dāng)于充平了。等第二個月,這材料款過賬比如6萬,5萬材料?1萬稅金。納這筆稅金怎么做賬。上月已經(jīng)抵扣了的
請問給業(yè)務(wù)人員獎勵的旅行費(fèi),需要申報對應(yīng)員工的個稅不?
老師好, 24年第一季度繳納的企業(yè)所得稅,7000元,在25年匯算清繳的時候退回,這種會計科目要怎么做啊
4月的社保費(fèi)忘記交了,在5月交的,做賬時可不可以4月先計提,在5月做賬時在做繳納?
物業(yè)公司職工工資計入什么科目
環(huán)評費(fèi)計入什么科目,老師
我們菜市場老板用一名員工的身份開了個個體戶,在我們市場賣豆腐,其實(shí)豆腐店是我們老板的,那這員工在我們菜市場公司報個稅好不好?
老師我們23年,24年的申報不對,重新申報一下,給稅務(wù)局的老師說一下,重新申報,會不會引起稅務(wù)局的關(guān)注
退稅的開專票,其余的不需要吧?
是的,就是那個意思的哈
純外貿(mào)企業(yè)有沒有招待費(fèi)
那個是可以有接待費(fèi)用
外貿(mào)銷售要開發(fā)票嗎?
可以開0稅率的發(fā)票
必須都開嗎 我看都是自己弄得那種形式發(fā)票
嗯嗯,開形式發(fā)票就行了