出口的稅率為0進(jìn)項是不能抵扣的
有點分不清,增值稅旅游貸款餐費民這些是不能抵扣,像什么餐費進(jìn)業(yè)務(wù)招待費啊差旅費是指計算企業(yè)所得稅的問題是嗎?
就是企業(yè)外聘人員出差的火車票機(jī)票等的稅額能加計扣除嗎?是不是都不能進(jìn)差旅費,要進(jìn)招待費呢?
外貿(mào)貿(mào)易企業(yè),開進(jìn)來的進(jìn)項增值稅發(fā)票不能抵扣怎么做賬?木托發(fā)票金額10000,稅額1300,我們貿(mào)易企業(yè),木托不是主營產(chǎn)品不能抵扣
你知道純外貿(mào)企業(yè),像辦公費 差旅的進(jìn)項稅額是不都不能抵扣
外貿(mào)企業(yè),公司有內(nèi)外銷業(yè)務(wù)。取得的辦公類費用發(fā)票,進(jìn)項稅額是按照銷售額比例抵扣還是全額抵扣?
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費、水土保持方案編制服務(wù)費、勘察費、水土保持補(bǔ)償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
退稅的開專票,其余的不需要吧?
是的,就是那個意思的哈
純外貿(mào)企業(yè)有沒有招待費
那個是可以有接待費用
外貿(mào)銷售要開發(fā)票嗎?
可以開0稅率的發(fā)票
必須都開嗎 我看都是自己弄得那種形式發(fā)票
嗯嗯,開形式發(fā)票就行了