你好,研發(fā)支出未形成無形資產(chǎn)加計扣除100%。固定資產(chǎn)折舊稅前扣除。購置環(huán)保設備所得稅額10%抵免所得稅 5
從事電子設備制造業(yè)務的大型企業(yè)。 (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元轉讓股權收入3000萬元,經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15萬元。 (2) 繳納增值稅1 80萬元、城市維護建設費和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅25萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出"80萬元。(4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術在研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計人當期損益19萬元;購.置《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備一臺,投資額60萬元,購置完畢當年即投人使用。 要求:計算相關稅額。
例題7:甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備制造業(yè)務的大型企業(yè)。2021年有關經(jīng)營情況如下:(1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元、轉讓股權收入3000萬元;經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15萬元。(2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅25萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。(3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出80萬元。(4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進設備一臺,價值35萬元;購置《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備一臺、投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。企業(yè)所得稅稅率為25%,計算甲企業(yè)當年應交的企業(yè)所得稅。
例題7:甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備制造業(yè)務的大型企業(yè)。2021年有關經(jīng)營情況如下:(1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元、轉讓股權收入3000萬元;經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15萬元。(2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅25萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。(3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出80萬元。(4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進設備一臺,價值35萬元;購置《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備一臺、投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。企業(yè)所得稅稅率為25%,計算甲企業(yè)當年應交的企業(yè)所得稅。
例題7:甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備制造業(yè)務的大型企業(yè)。2021年有關經(jīng)營情況如下:(1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元、轉讓股權收入3000萬元;經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15萬元。(2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅25萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。(3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出80萬元。(4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進設備一臺,價值35萬元;購置《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備一臺、投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。企業(yè)所得稅稅率為25%,計算甲企業(yè)當年應交的企業(yè)所得稅。
在企業(yè)所得稅前扣除的研發(fā)費? 新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)就讓當期損益19萬元;購進設備一臺,價值35萬元;購置《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備一臺,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。
老師請問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報,對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個體戶,經(jīng)營范圍是勞務服務,請的勞務人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報第三季度企業(yè)所得稅時,會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報表第24欄彌補以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個體戶變成查賬征收 當月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計是什么意思?審計后稅局還會查賬嗎
出口退稅申報,如果10月份申報期內申報出口退稅的話,退稅申報表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應交增值稅進項,然后七月份的申報表里抵扣出來后,我應該怎么做?我6月份是不是就做錯了?
單價是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會計分錄怎么寫啊。希望詳細點
老師,請問一下我報增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯的,這個應該怎么弄呀