日常消費(fèi)的 這種,不可以用來(lái)抵扣
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營(yíng)范圍是收購(gòu)茶青(從茶樹上采摘下來(lái)的鮮葉和嫩芽),經(jīng)吹干、揉拌、發(fā)酵、烘干等工序制成茶葉對(duì)外銷售,同時(shí)也銷售摻對(duì)各種藥物的茶和茶飲料。5月購(gòu)進(jìn)一批茶青用于生產(chǎn)茶葉和加工藥茶和茶飲料。農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)為300萬(wàn)元。上述購(gòu)進(jìn)的茶青大約60%用于生產(chǎn)茶葉,40%用于加工藥茶和茶飲料。假設(shè)當(dāng)月茶葉不含稅銷售額為250萬(wàn)元,藥茶和茶飲料的不含稅銷售額為350萬(wàn)元。甲公司對(duì)于購(gòu)進(jìn)的茶青有兩種處理方式方案1:甲企業(yè)未分別核算用于生產(chǎn)茶葉和藥茶茶飲料的茶青進(jìn)項(xiàng)稅額,則適用9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。方案2:甲企業(yè)分別核算用于生產(chǎn)茶葉和藥茶茶飲料的茶青進(jìn)項(xiàng)稅額。要求:請(qǐng)計(jì)算兩個(gè)方案的應(yīng)納增值稅,并進(jìn)行納稅籌劃分析。
老師,我們公司是盈利性幼兒園公司,是一般納稅人。開(kāi)保教費(fèi)是免稅的,伙食費(fèi)是6個(gè)點(diǎn)。那我們公司要開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)專票抵扣增值稅,是開(kāi)那些種類的專票才可以抵扣增值稅呢,那些開(kāi)進(jìn)來(lái)是不能抵扣的呢?麻煩老師詳細(xì)說(shuō)下
一般納稅人公司 開(kāi)的服裝銷售票 進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票關(guān)于服裝的 但是是普票 抵扣不了 然后有些專票開(kāi)進(jìn)來(lái) 但是發(fā)票類目不是服裝 這種可以用來(lái)抵扣嗎
一般納稅人公司開(kāi)出去銷售票 但是開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)票里面的類目是一些餅干 茶葉 飲料 用于公司日常消費(fèi)的 這種可以用來(lái)抵扣嗎
意思是一般納稅人對(duì)于下列這些,使用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法開(kāi)3%的話,可以開(kāi)普票也可以開(kāi)專票是吧?開(kāi)出來(lái)的專票給我,我公司是能抵扣,但對(duì)于這家公司來(lái)說(shuō)他用了簡(jiǎn)易計(jì)稅,本身不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是嗎?
老師您好,公司維系關(guān)系,買丹尼斯卡送人,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是營(yíng)業(yè)外支出呢,謝謝
老師,招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用
審計(jì)要近三年每年每個(gè)科目三筆重要記賬憑證和附件照片,說(shuō)把報(bào)表上有數(shù)的科目,一年提供三筆金額偏大的,除了圖片上這十幾個(gè)科目,還有需要補(bǔ)充的嘛
老師,這里有個(gè)問(wèn)題:食品加工廠,小規(guī)模納稅人,22年收到法人實(shí)收資本500萬(wàn),25年新加入一個(gè)股東,新股東本次投資款占比60%,法人40%,分別打款公戶12萬(wàn)和8萬(wàn),(新入資的20萬(wàn),雙方合作經(jīng)營(yíng)合同有效期3年,后續(xù)看情況續(xù)簽)這種情況這兩筆資金會(huì)計(jì)賬務(wù)處理怎么做?不變更注冊(cè)資本,也不涉及工商變更,有個(gè)私下股權(quán)協(xié)議 后續(xù)可能還有股東投資款進(jìn)入
我想問(wèn)一下老師,中級(jí)財(cái)管里的這道題,不明白,B算出來(lái)應(yīng)收賬款是620,他為啥不把年初的530加上呢?,,,還有D的應(yīng)付賬款,算的是450,為啥也不加年初的360,,,
老師 請(qǐng)問(wèn)下 我們公司停業(yè)了10年 在19年的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù) 20-25年全是零申報(bào) 現(xiàn)在我要建賬套 不用管之前的數(shù)據(jù)吧
我公司股轉(zhuǎn)價(jià)實(shí)際需收款220萬(wàn),原始實(shí)收資本246.79萬(wàn),所有者權(quán)益凈資產(chǎn)127萬(wàn),這樣需要繳納個(gè)人所得稅嗎?目前報(bào)表是虧損的?求計(jì)算公式
小微企業(yè)在轉(zhuǎn)成一般納稅人前取得的專票可以在轉(zhuǎn)成一般納稅人后抵扣嗎?
我們有個(gè)項(xiàng)目,交付的即有產(chǎn)品又有技術(shù)服務(wù),合同里面沒(méi)有明確開(kāi)票具體稅點(diǎn),這種怎么開(kāi)票,開(kāi)幾點(diǎn)的發(fā)票?
您好老師,我在旅游業(yè)上班,請(qǐng)問(wèn)旅游業(yè)日記賬怎么做?
辦公用品的話是可以抵扣的吧
是的,辦公用品的話是可以抵扣
如果日常消費(fèi)的發(fā)票是要選擇勾選不抵扣嗎
是的,要選擇勾選不抵扣
那不抵扣的這些發(fā)票 我后面再處理也可以吧 這個(gè)有什么時(shí)間限制嗎
都要想做做賬的哈
?老師 我還想問(wèn)一下 如果把內(nèi)部消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)項(xiàng)抵扣的話 會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)啊 金額不大的 稅額也就300多塊錢 這種可以偶爾抵扣不
意思是都先把賬做出來(lái)。不可以的
好的 老師能不能發(fā)一下轉(zhuǎn)出的分錄呀謝謝
借:成本費(fèi)用 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出