你好; 是的; 就是按進(jìn)項(xiàng)稅 *5%計(jì)算 抵扣的金額? ?
老師好,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減的計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的抵減額是怎么算的,不是直接拿進(jìn)項(xiàng)稅額×百分之十嗎
老師,我們是生活旅游服務(wù)一般納稅人,實(shí)行差額征稅,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減15%,針對(duì)取得門票進(jìn)項(xiàng)是專票的,含稅成本可以扣減銷售額,進(jìn)項(xiàng)還能加計(jì)抵減嗎,比如取得進(jìn)項(xiàng)106,成本100,進(jìn)項(xiàng)6,106扣減了銷售額,6抵了進(jìn)項(xiàng),還能加計(jì)抵減嗎?謝謝老師
老師,經(jīng)營(yíng)范圍是人力資源服務(wù)等,那加計(jì)抵減是抵扣百分之五嗎,如果進(jìn)項(xiàng)是69234.74,那加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額是3461.74嗎
老師,我是汽車服務(wù)公司,經(jīng)營(yíng)范圍有機(jī)動(dòng)車助理和維護(hù),清洗服務(wù),小微型客車租賃服務(wù),代駕服務(wù),緊急救援服務(wù)等。我是屬于現(xiàn)代服務(wù)里的生活服務(wù)嗎?可以享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減嗎?加計(jì)抵減是5%還是10%呢?
一般納稅人是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),主要做勞務(wù)派遣人力資源,進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)遞減5%,拿到了一張保險(xiǎn)專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,然后她的進(jìn)項(xiàng)稅額部分要不要一起加計(jì)5%?
個(gè)體戶,對(duì)方打款到對(duì)公賬戶,想給工人發(fā)工資,能直接轉(zhuǎn)到老板私戶再發(fā)工資嗎?
小規(guī)模納稅人選簡(jiǎn)易征收5%稅率可以開專票嗎
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理一職人數(shù)與概述不符原因
#提問#,老師,此題請(qǐng)給講解,謝謝! 甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。 A 140 B 84 C 160 D 72
老師,幫我看一下,謝謝
甲方要求總承包單位開一定比例13個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票,開一部分工程發(fā)票,這種可以
老師您好!我24年接前會(huì)計(jì)的賬,前會(huì)計(jì)從1月做的賬到3月,4月我做的,我在今年才發(fā)現(xiàn)有一筆占估成本票102w是23年占估的。那么我這24年匯算清繳時(shí)候沒有沖掉。到現(xiàn)在了。還掛賬上我怎么處理?
老師您好,我公司是小微企業(yè),這個(gè)月不補(bǔ)交了16年度的一筆附加稅。這會(huì)計(jì)分錄怎么做呀。還有滯納金的會(huì)計(jì)分錄
老師,我這邊有個(gè)皮棉運(yùn)費(fèi)的問題,運(yùn)輸了什么的都是跟個(gè)人交涉的,起初也沒有談發(fā)票問題,打款就給他個(gè)人名字打款,后面要他開發(fā)票,他去代開用的貨運(yùn)部信息部的名稱,這個(gè)怎么處理,是不是需要他出一個(gè)代收委托手續(xù)呢還是有別的辦法關(guān)聯(lián)
事業(yè)單位工程施工發(fā)生易地建設(shè)費(fèi),借:在建工程,轉(zhuǎn)固時(shí)如何處理?
印花稅可以直接按不含稅銷售額來申報(bào)嗎
你好; 就是按不含稅來報(bào)印花稅的?
那直接按增值稅申報(bào)表的不含稅金額來申報(bào)沒錯(cuò)對(duì)吧?
你好;? ?是的;都是不含稅金額的?