不影響損益,可在今年調(diào)整分錄即可
老師,接手了一個(gè)新公司,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借貸方向做錯(cuò),而且是2021年的,我要怎么調(diào)整合理。錯(cuò)誤憑證:借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 合計(jì)已經(jīng)攤銷(xiāo)5萬(wàn)
2022年已經(jīng)結(jié)賬,突然發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤怎么改正。原因是計(jì)提房租的時(shí)候會(huì)計(jì)科目應(yīng)該是借銷(xiāo)售費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,但是貸方做成了預(yù)付賬款了。
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對(duì)方發(fā)票年底才會(huì)開(kāi)過(guò)來(lái)。 所以我入賬的時(shí)候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷(xiāo)一、二月的租金, 借:管理費(fèi)用-租金 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 等后期發(fā)票到了,再?zèng)_預(yù)付 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問(wèn)一下老師這樣操作寫(xiě)分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒(méi)到的話(huà),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就是在貸方,填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候改如何填寫(xiě)
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話(huà),然后按月攤銷(xiāo),只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話(huà),然后按月攤銷(xiāo),只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 接過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議!??! 謝謝
甲酒廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)藥酒,銷(xiāo)售給批發(fā)商的價(jià)格為每箱6500元(不含增值稅),銷(xiāo)售給零售商及消費(fèi)者的價(jià)格為每箱7500元(不含增值稅)。預(yù)計(jì)本年零售商及消費(fèi)者到甲酒廠(chǎng)直接購(gòu)買(mǎi)藥酒約10000箱。藥酒的消費(fèi)稅比例稅率為10%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
老師好,外貿(mào)業(yè)務(wù),交易完了需要開(kāi)票報(bào)稅嗎?客戶(hù)不要咱們的發(fā)票,咱還開(kāi)票嗎?怎么知道賣(mài)的東西需不需要退稅。
老師,籌建期是指什么
分公司向總公司借款,需要繳納印花稅嗎
老師,我們實(shí)收資本只有300W,會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,做成實(shí)收資本從1000W?,F(xiàn)在我們想報(bào)報(bào)表改回來(lái)改成300W, 有沒(méi)有關(guān)系?
公司開(kāi)發(fā)票開(kāi)給個(gè)人可以嗎?
老師,我們采購(gòu)的煤下雨漲噸了,數(shù)據(jù)有點(diǎn)大,銷(xiāo)售的噸數(shù)多,采購(gòu)入庫(kù)的噸數(shù)少,怎么辦
老師:收到貨款再寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)收入,分錄對(duì)吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫(xiě)呢?我是用工程施工科目的,有間接費(fèi)用、直接費(fèi)用二級(jí)科目還分項(xiàng)目核算的,查科目余額表對(duì)應(yīng)的金額嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收成本貸:工程施工-直接費(fèi)用-材料或間接費(fèi)用-
老師,給公司使用部門(mén)使用的機(jī)器進(jìn)行維修,維修部門(mén)說(shuō)要給他們算收入,這屬于他們的維修收入,然后去年借方做到管理費(fèi)用,貸方做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)處理是否有問(wèn)題?
電子稅務(wù)局的發(fā)票開(kāi)票額度增減對(duì)公司有啥影響