你好正確的借預(yù)付貸長期待攤費用
老師好,我酒店樓層改造一層樓,按合同10個月將款付完, 借:在建工程 應(yīng)繳稅費 貸:銀行存款 現(xiàn)款已付完,怎么做會計分錄?可以做長期待攤嗎 借:長期待攤 貸:在建工程
去年7月有一筆賬,我們付對方公司200萬的服務(wù)費,收到了100萬的發(fā)票,我以為收到的是200萬的發(fā)票做成了,借:長期待攤費用200萬,貸:其他應(yīng)付款200萬,正確的應(yīng)該是借:長期待攤費用100萬,預(yù)付賬款100萬,貸:其他應(yīng)付款200萬。到現(xiàn)在我才發(fā)覺做錯了,可是這200萬我都攤銷完了,相當(dāng)于多攤銷了100萬的費用(去年多攤了50萬今年多攤了50萬)這個情況我怎么怎么來改賬呢
老師,接手了一個新公司,發(fā)現(xiàn)長期待攤費用借貸方向做錯,而且是2021年的,我要怎么調(diào)整合理。錯誤憑證:借 長期待攤費用 貸 預(yù)付賬款 合計已經(jīng)攤銷5萬
2022年已經(jīng)結(jié)賬,突然發(fā)現(xiàn)有錯誤怎么改正。原因是計提房租的時候會計科目應(yīng)該是借銷售費用貸長期待攤費用,但是貸方做成了預(yù)付賬款了。
老師,有一個情況是這樣的。22年付一筆策劃費8萬,之前會計做了借:長期待攤費用,貸:銀行存款8萬。23年借:管理費用,貸:長期待攤費用8萬。現(xiàn)在24年因項目解約,需要對方退回56000元,24年退了第一筆費用36000元,這個應(yīng)該怎么做分錄? 還有一個情況就是宅基地流轉(zhuǎn)費用,23年做借:長期待攤費用,貸:銀行存款12萬。24年又退回9萬的費用不流轉(zhuǎn)了,我們收到這筆錢的時候應(yīng)該怎么做分錄,長期待攤費用也還沒有攤銷。
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,錯誤的,付出去做的是借預(yù)付賬款,貸銀行存款
攤銷的時候才有借長期待攤費用,貸預(yù)付賬款
你好,那正確的應(yīng)該是借管理費用貸預(yù)付賬款是嗎?現(xiàn)在借管理費用貸長期待攤費用。
這個我知道,問題是我該怎么調(diào)整以前錯誤的憑證
我給你調(diào)整啦,借管理費用貸長期待攤費用 給你寫了