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你好老師,我們是電商企業(yè),我們上個(gè)月供應(yīng)商沒有開來進(jìn)項(xiàng)票,說這月開,我報(bào)上月增值稅怎么辦

2023-02-10 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-10 08:40

你好,沒有開來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額就是按0填寫?

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快賬用戶6602 追問 2023-02-10 08:56

我們電商是確認(rèn)無票收入,銷售方也可以是0嗎,依次類推一個(gè)月

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齊紅老師 解答 2023-02-10 08:59

你好,確認(rèn)無票收入,銷項(xiàng)稅額就不是0啊

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你好,沒有開來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額就是按0填寫?
2023-02-10
學(xué)員你好,這樣的話第一個(gè)月的收入得全額納稅,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),后續(xù)就可以正常報(bào)了
2023-02-10
同學(xué)你好 按照你賬上的收入來哦
2023-02-10
你好,根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額做相應(yīng)的申報(bào)就是了?
2023-02-10
那你這種沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,你的15萬就只能全部交增值稅了。
2022-11-20
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