你好,發(fā)票到底有沒有開錯(cuò)呢?
供應(yīng)商把增值稅專用發(fā)票給我們開錯(cuò)了,我們沒有認(rèn)證,但是跨月了,需要怎么做呢
供應(yīng)商給我們開的增值稅專票,我們已經(jīng)抵扣,并跨月,發(fā)票沒給我們寄來。供應(yīng)商說開錯(cuò)了,讓我們出紅字發(fā)票申請(qǐng),但我們認(rèn)為沒開錯(cuò),怎么辦
供應(yīng)商開給我們的發(fā)票,跨月了,我們沒抵扣,我們需要做紅字申請(qǐng)嗎?還是供應(yīng)商申請(qǐng)
請(qǐng)問供應(yīng)商開給我們的專票,我們抵扣了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票買錯(cuò)了,我們做了紅字信息表,但是供應(yīng)商在我們開紅字信息表的當(dāng)月,沒有把紙質(zhì)的負(fù)數(shù)發(fā)票開出來,這個(gè)要怎么處理呢?
供應(yīng)商給我們開發(fā)票開錯(cuò)了,我們公司已經(jīng)抵扣,我們公司發(fā)現(xiàn)后聯(lián)系供應(yīng)商開票系統(tǒng)申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,把信息表傳給供應(yīng)商,供應(yīng)商給我們公司重新開具了正確發(fā)票,沒有開紅字發(fā)票,次月才把紅字發(fā)票開過來,這種情況財(cái)務(wù)如何處理
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開過來的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
我看了,金額正確,和之前對(duì)的一樣
你好,既然沒有錯(cuò)誤,就不需要紅沖啊?