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老師,我做了主營業(yè)務(wù)收入120萬,能當(dāng)月也先暫估主營業(yè)務(wù)成本50萬,然后到了下個(gè)月實(shí)際領(lǐng)料的時(shí)候再紅沖再重新做成本嗎?

2023-02-09 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-09 16:00

能當(dāng)月也先暫估主營業(yè)務(wù)成本50萬,然后到了下個(gè)月實(shí)際領(lǐng)料的時(shí)候再紅沖再重新做成本??梢?。

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快賬用戶2277 追問 2023-02-09 16:08

那我可以借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估材料這樣嗎?下月在紅沖再重新做實(shí)際的領(lǐng)料

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-09 16:20

可以的 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估

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能當(dāng)月也先暫估主營業(yè)務(wù)成本50萬,然后到了下個(gè)月實(shí)際領(lǐng)料的時(shí)候再紅沖再重新做成本??梢浴?/div>
2023-02-09
你好! 成本發(fā)票有沒有取得呢?
2021-07-13
你好,你發(fā)票到了多少充多少,你第一次是到了80嗎?
2024-12-05
您去年年底暫估成本的會(huì)計(jì)分錄是正確的。在成本票未完全收到的情況下,為了反映真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況,需要暫估成本并計(jì)入其他應(yīng)付款科目。即: 借:主營業(yè)務(wù)成本 50萬 貸:其他應(yīng)付款 50萬 對于今年收到30萬成本票的情況,您的處理方式基本正確,但有一個(gè)小細(xì)節(jié)需要注意。在沖紅原來暫估的成本時(shí),應(yīng)該使用相同的金額和科目進(jìn)行沖銷,以保持會(huì)計(jì)分錄的平衡。即: 借:主營業(yè)務(wù)成本 -30萬 貸:其他應(yīng)付款 -30萬 根據(jù)收到的成本票,將實(shí)際發(fā)生的成本計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,并同時(shí)沖減其他應(yīng)付款科目。由于您收到的是30萬的成本票,因此應(yīng)該這樣處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 30萬 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 30萬 這里使用了“銀行存款/應(yīng)付賬款”科目,而不是直接沖減其他應(yīng)付款。這是因?yàn)閷?shí)際支付的成本應(yīng)該通過銀行存款或應(yīng)付賬款科目來反映,而不是直接沖減其他應(yīng)付款。 對于尚未收到的20萬成本票,您需要繼續(xù)保留其他應(yīng)付款的余額,直到收到成本票后再進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
2024-05-13
可以的,可以這么做的。
2022-10-25
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