不需要更正 6 月申報(bào)表,7 月也不需要更正。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于異常增值稅扣稅憑證管理等有關(guān)事項(xiàng)的公告》規(guī)定,增值稅一般納稅人取得異常增值稅扣稅憑證,已經(jīng)申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,除另有規(guī)定外,一律在納稅人辦理收到相關(guān)稅務(wù)事項(xiàng)通知書對(duì)應(yīng)稅款所屬期的增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)時(shí)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,不需要更正以前期間的增值稅納稅申報(bào)表。 因此,6 月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,稅局要求在所屬期轉(zhuǎn)出,企業(yè)應(yīng)在收到稅務(wù)事項(xiàng)通知書的當(dāng)期(如 7 月收到,就在 7 月所屬期)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并于 8 月申報(bào)期申報(bào),無需更正 6 月和 7 月的申報(bào)表。
老師您好,我們是購(gòu)買方,對(duì)方7月份給我們開的專票,今天沖紅了,我這邊做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出去稅務(wù)局更正申報(bào),是更正所屬期7月份的還是下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出也可以
公司取得兩張異常憑證是在21年8月份,但是稅務(wù)通知書是在7月份,按稅務(wù)局要求在電子稅務(wù)局更正了8月份增值稅報(bào)表作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在7月份如何申報(bào),申報(bào)的時(shí)候顯示異常憑證與申報(bào)數(shù)據(jù)不符,對(duì)比異常
公司更正了21年5月的增值稅申報(bào)表,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也更正了6月到12月份的增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問22年的需要更正嗎?
老師,請(qǐng)教一下,稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng),現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢?
老師請(qǐng)問稅管員要求2024年9月更正申報(bào)2022年5月增值稅申報(bào)表,一般納稅人,發(fā)票發(fā)現(xiàn)異常,已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出更正申報(bào),這個(gè)操作,會(huì)計(jì)分錄怎么填列
請(qǐng)教一下A/B/C/D公司的合作業(yè)務(wù):A公司給B公司打1億元預(yù)付款,B公司轉(zhuǎn)給C公司通過C公司平臺(tái)消耗這筆X產(chǎn)品的業(yè)務(wù)款,但X產(chǎn)品的實(shí)際經(jīng)營(yíng)權(quán)在D公司,現(xiàn)在要什么開具發(fā)票和做賬啊
在計(jì)算職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)時(shí),企業(yè)支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司支付派遣員工工資,這個(gè)費(fèi)用可以計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎?如果直接支付給勞務(wù)派遣員工,計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎
你好我想問一下我有房產(chǎn)證沒有土地證能不能查到交沒交稅我有本人身份證號(hào)
財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出日后,注冊(cè)知悉對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有重大影響的期后事項(xiàng),且管理層修改財(cái)報(bào)表,此時(shí)是對(duì)管理幫修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表出具新的審計(jì)報(bào)告嗎?
老師您好,設(shè)區(qū)的人民政府是地級(jí)市嗎?那市級(jí)人民政府是一樣的嗎
老師,我公司欠老板200萬,做了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注銷了,怎么處理合法合規(guī)?
郭老師有空嗎,請(qǐng)教下我們銀行的年化利率是利息嗎,現(xiàn)在是多少
我開票金額5000,收款是4996.6,客戶少付3.4,我想紅沖發(fā)票重開好還是做營(yíng)業(yè)外支出好
怎么算增值稅稅負(fù),怎么根據(jù)稅負(fù)測(cè)算要勾選多少進(jìn)項(xiàng)稅額?!
納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。小規(guī)模納稅人出租房子,能不能分期開票,開完票的季度交增值稅,實(shí)務(wù)上允許嗎
稅局當(dāng)初6月發(fā)函讓我們轉(zhuǎn)出,但我們是A級(jí)納稅人,無需立馬轉(zhuǎn)出,7月初申報(bào)6月所屬期時(shí),電子稅務(wù)局已解除了異常,供應(yīng)商也說解除了,現(xiàn)在稅局說她那邊沒解除,要求我們?cè)?月轉(zhuǎn)出,那7月不是要一起更正嗎?不然本年累計(jì)交稅會(huì)不對(duì)呀
同學(xué)你好 數(shù)據(jù)有更正就要更正七月的
請(qǐng)問這條公告有文書號(hào)嗎
你百度公告名字就可以了
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝