這個不符合的,屬于銷售貨物的行為
經(jīng)營范圍 一般經(jīng)營項目是:文化藝術(shù)活動策劃;舞臺、燈光、音響的租賃;從事廣告業(yè)務(wù);工藝禮品的設(shè)計;展覽展示策劃;會議策劃;攝影服務(wù);國內(nèi)貿(mào)易。,許可經(jīng)營項目是: 請問這家一般納稅人公司符合增值稅進(jìn)項加計抵減政策嗎?
一般納稅人下的建筑公司把一個項目的勞務(wù)分包給了勞務(wù)公司,那么這個項目就屬于一般納稅人下的簡易計稅,這個項目的進(jìn)項票就不能抵扣了,但建筑公司可以開3%的建筑服務(wù)-建筑勞務(wù)票,也可以扣除分包款繳稅,是這樣嗎?老師
王雁鳴老師,一般納稅人下的建筑公司把一個項目的勞務(wù)分包給了勞務(wù)公司,那么這個項目就屬于一般納稅人下的簡易計稅,這個項目的進(jìn)項票就不能抵扣了,但建筑公司可以開3%的建筑服務(wù)-建筑勞務(wù)票,也可以扣除分包款繳稅,是這樣嗎?老師,建筑公司是一般納稅人下一般計稅,上次說的一般納稅人也可以選擇簡易計稅呀
王雁鳴老師,一般納稅人下的建筑公司把一個項目的勞務(wù)分包給了勞務(wù)公司,那么這個項目就屬于一般納稅人下的簡易計稅,這個項目的進(jìn)項票就不能抵扣了,但建筑公司可以開3%的建筑服務(wù)-建筑勞務(wù)票,也可以扣除分包款繳稅,是這樣嗎?老師,建筑公司是一般納稅人下一般計稅,上次說的一般納稅人也可以選擇簡易計稅,老師繼續(xù)解答一下
我公司是一般納稅人的廣告公司,開票項目是這個照明裝置,這個項目符合加計抵減扣除中的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)嘛
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個研發(fā)項目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個企業(yè)的自籌資金4萬,??顚S?,分錄怎么做?
老師開票項目是會展服務(wù)和設(shè)計服務(wù)符合是吧
是的,這個才是服務(wù)行業(yè)