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2019年一張沖紅發(fā)票未記賬,現(xiàn)在應(yīng)該如何做賬。多交的增值稅如何處理?

2023-02-08 16:48
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-08 16:53

你好,需要補(bǔ)做入賬處理。 沖紅發(fā)票你申報(bào)的時(shí)候,也是遺漏了嗎??

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你好,需要補(bǔ)做入賬處理。 沖紅發(fā)票你申報(bào)的時(shí)候,也是遺漏了嗎??
2023-02-08
你好,你這種情況拿到發(fā)票以后再做處理。
2022-08-07
您好,把這筆分錄補(bǔ)上就行。 借以前年度損益調(diào)整。 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款。
2022-05-06
您好,這個(gè)就是做相反的,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)收賬款
2022-01-25
如果不能修改匯算清交的話,直接上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)來(lái)做。
2021-05-08
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