借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
你好,老師,公司一般納稅人,我之前2019年有張成本發(fā)票是拿對方公司復印件入賬(當時無溝通好,以為丟失,實際對方紅沖了),到了2020年12月份才發(fā)現(xiàn)(申報系統(tǒng)提示異常)后期經(jīng)稅管員溝通全部更正申報,但現(xiàn)在我怎么沖回入賬,當時入借:主營業(yè)務成本-35398.23元 進項稅額4601.78 應付賬款-40000 現(xiàn)在怎么沖回2019年年報也報了,要更正納稅調(diào)整嗎?
請問一下,我公司前兩年房租已經(jīng)計入費用(每月6000,加起來二十萬左右),而且稅前也沒調(diào)增,本身說的是今年開發(fā)票,但是現(xiàn)在老板和房東又不想開了,這種情況我是不是只能通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬然后改報表呢?或者我直接做到今年的損益里面行嗎
查到公司2019年有4張跨月紅沖發(fā)票未入賬,增值稅申報表是對的,現(xiàn)在我如何做賬調(diào)整,是直接做在當期嗎?金額加起來3萬左右
老師你好,公司小規(guī)模納稅人,科里主管部門要求我們補交23年增值稅,(相應的稅金及附加,所得稅。增值稅主表,財務報表年報一一修改)我們原先沒達到起征點,現(xiàn)在要求我們達到起征點,我們得補20萬的主營業(yè)務。收入,請問原來因沒達到起征點,營業(yè)收入產(chǎn)生的稅金轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,現(xiàn)在因有增值稅了,營業(yè)外收入就沖減科目。如何做憑證?,F(xiàn)在是否先調(diào)2三年的報表,后期在24年當期8月在做賬
老師好,今天遇到個問題請教一下! 24年年初我公司紅沖了一張22年開具的發(fā)票(提供的是建筑服務)金額21萬,我24年2月增值稅申報時,針對這張發(fā)票我做了負數(shù)申報,所得稅申報表按當期收入如實申報的,現(xiàn)在增值稅報表累計收入和所得報表累計收入差192660.55,正好是這張發(fā)票收入金額,我這個這樣合適嘛,會不會有風險
老師你好,一般納稅人我,每月初報財務報表嗎
老師,想請教一下,就是我是物流公司,然后叫個人司機拉貨要付他運費,但是他不能開發(fā)票給我,然后我能讓司機去加油然后在加油站開公司的名稱嗎,加油站能開專票給我們,我就相當于付運費給他當中也包含了加油費,我這樣做有沒有稅務風險
社保法人也一這要買嗎?
怎樣用快帳系統(tǒng)做自己公司的管理?
老師,汽車貿(mào)易公司,保養(yǎng)汽車怎么做分錄
老師你好,我單位8月升成一般納稅人,7月季報增值稅1267.02,城市維護建設稅44.34,那8月報增值稅及附加稅時,8月沒開票,報的0,顯示申報失敗,說起初數(shù)據(jù)有變化,啥意思
這個地方為什么減300啊
總公司的人事會幫分公司購買辦公用品,但人事實際工資社保都是在總公司發(fā)放(屬于總公司的人員),那人事幫分公司購買辦公用品開具分公司抬頭的發(fā)票,可以用分公司的公賬報銷給這個人事報銷嗎
老師,請問如果企業(yè)是代賬會計的朋友,請問如果經(jīng)常咨詢財務問題說明什么?
老師,這題材料一舊設備的NCF0等于多少
是銷售的紅字發(fā)票
不做在當期嗎?那這樣以前年度的所得稅就交多了
都跨年的了呀,應該調(diào)整19年的利潤
那就是19年主營業(yè)務收入做多了,多交稅了
是的,就是19年主營業(yè)務收入做多了,多交稅了
那就是還是用以前年度損益調(diào)整來做,多交稅就不用管了
是的,還是用以前年度損益調(diào)整來做,多交稅就不用管了