先原分錄沖,然后按發(fā)票金額重新做

請(qǐng)問下老師,去年12月分錄是暫估的借:主營業(yè)務(wù)成本20萬貸:應(yīng)付賬款20萬今年1月來了10萬發(fā)票具體分錄是怎樣寫的(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,你好。我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,1.上年底暫估了管理費(fèi)用10萬,今年發(fā)票只能拿回5萬,發(fā)票回來了,那我應(yīng)該怎樣做分錄。2.有時(shí)侯直接做上一年的紅沖,按發(fā)票入賬就可以了,但是有時(shí)候又會(huì)涉及到利潤分配未分配利潤,這兩者怎樣區(qū)分使用。
老師,你好,我上年暫估了12萬的費(fèi)用,今年發(fā)票回來10萬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,具體的分錄應(yīng)該怎樣做
老師,我單位小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年暫估銷售運(yùn)費(fèi)10萬,今年來10萬運(yùn)費(fèi)發(fā)票,如何做分錄
20年成本暫估200000萬,今年補(bǔ)開發(fā)票普票回來100000,剩下的以后補(bǔ)開,怎么做賬分錄怎么寫?一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝


借:管理費(fèi)用 -12萬 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 -12萬 發(fā)票入賬: 借:利潤分配--未分配利潤 10萬 貸:其他應(yīng)付款 10萬,這樣嗎,還需要做其他分錄嗎
借:管理費(fèi)用 10萬 貸:其他應(yīng)付款 10萬
借:管理費(fèi)用 -12萬 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 -12萬 發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用 10萬 貸:其他應(yīng)付款 10萬 后面的分錄呢,我暫估的比實(shí)際的多2萬,如何處理,然后調(diào)完后我要交所得稅又怎樣處理,老師可以把完整的分錄寫一下嗎
借:管理費(fèi)用 -10萬 ? ? ??利潤分配--未分配利潤? 2萬 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 -12萬 發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用 10萬 貸:其他應(yīng)付款 10萬
借:管理費(fèi)用 -10萬 利潤分配--未分配利潤 2萬 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 -12萬,老師你寫的這筆分錄我不是很明白,是合并一起寫了嗎
意思是要調(diào)整利潤分配2萬的呀
為什么不用做紅沖上年暫估12萬分
你要看總的效果,其實(shí)只調(diào)整2萬的利潤分配。其他的不用做
老師,我明白實(shí)際是利潤增加2萬,如果我分部寫, 紅沖暫估,借:管理費(fèi)用 -12 貸:其他應(yīng)付款_預(yù)提費(fèi)用 -12 發(fā)票入賬,借:管理費(fèi)用10萬 貸:銀行存款 10萬 調(diào)整損益,借:其他應(yīng)付款 2萬 貸:利潤分配未分配利潤2萬,老師,你看這樣對(duì)不對(duì),我的疑惑就是暫估和實(shí)際的差額放哪個(gè)科目
是的,就是這樣子的,我只是合并了分錄
老師,這樣做的話我發(fā)現(xiàn)那個(gè)其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用多了2萬出來,我把暫估的12沖掉本來無余額,但是最后一步調(diào)整的時(shí)候又多了兩萬出來
借:其他應(yīng)付款 2萬 貸:利潤分配--未分配利潤 2萬 就做一筆就是了
老師,我明白實(shí)際是利潤增加2萬,如果我分部寫, 紅沖暫估,借:管理費(fèi)用 -12 貸:其他應(yīng)付款_預(yù)提費(fèi)用 -12 發(fā)票入賬,借:管理費(fèi)用10萬 貸:銀行存款 10萬 調(diào)整損益,借:其他應(yīng)付款 預(yù)提費(fèi)用2萬 貸:利潤分配未分配利潤2萬,老師,你看我做的分錄是不是其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用多了2萬
最終調(diào)整為增加2萬的利潤就行了
好的,就是不需要理那個(gè)其他應(yīng)付款是否有余額對(duì)嗎
需要把其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)平的哈
老師,問題是要怎樣轉(zhuǎn)平,你寫的分錄哪里有問題可以指出嗎,按我寫的分錄來看是不是其他應(yīng)付款沒平,請(qǐng)把完整的寫一下,分步寫一下,謝謝
借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 2萬 貸:利潤分配--未分配利潤 2萬