先原分錄沖,然后按發(fā)票金額重新做
請(qǐng)問(wèn)下老師,去年12月分錄是暫估的借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn)貸:應(yīng)付賬款20萬(wàn)今年1月來(lái)了10萬(wàn)發(fā)票具體分錄是怎樣寫的(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,你好。我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,1.上年底暫估了管理費(fèi)用10萬(wàn),今年發(fā)票只能拿回5萬(wàn),發(fā)票回來(lái)了,那我應(yīng)該怎樣做分錄。2.有時(shí)侯直接做上一年的紅沖,按發(fā)票入賬就可以了,但是有時(shí)候又會(huì)涉及到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這兩者怎樣區(qū)分使用。
老師,你好,我上年暫估了12萬(wàn)的費(fèi)用,今年發(fā)票回來(lái)10萬(wàn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,具體的分錄應(yīng)該怎樣做
老師,我單位小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年暫估銷售運(yùn)費(fèi)10萬(wàn),今年來(lái)10萬(wàn)運(yùn)費(fèi)發(fā)票,如何做分錄
20年成本暫估200000萬(wàn),今年補(bǔ)開發(fā)票普票回來(lái)100000,剩下的以后補(bǔ)開,怎么做賬分錄怎么寫?一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
退休返聘的人申報(bào)工資的時(shí)候,也是選擇職工。按工資薪金申報(bào)嗎
購(gòu)買發(fā)票該如何做賬老板發(fā)這個(gè)我感覺(jué)無(wú)從下手
老師您好,公司被100%控股,原有股東是不是就沒(méi)有占股比例了
小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票怎么寫分錄
某公司采用隨機(jī)模型計(jì)算得出目標(biāo)現(xiàn)金余額為50萬(wàn)元,現(xiàn)金余額上限為120萬(wàn)元,公司當(dāng)前的現(xiàn)金持有量為5萬(wàn)元,此時(shí)公司應(yīng)采取的策略為,老師,這題不是很懂
會(huì)計(jì)已計(jì)提了6年,這多提的部分匯算清繳時(shí)調(diào)增還是調(diào)減
應(yīng)付職工薪酬包括什么
汽車折舊年限是多少年
樸老師。會(huì)計(jì)報(bào)表,應(yīng)付職工薪酬期末為負(fù)數(shù),但余額表應(yīng)付職工薪酬是平的
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,公司銷售一批音響客戶要求包安裝,但是我們沒(méi)有安裝資質(zhì)開不了建筑服務(wù)類。這個(gè)施工安裝費(fèi)我應(yīng)該怎么簽合同?開票名稱應(yīng)該怎么做?以后的業(yè)務(wù)當(dāng)中會(huì)經(jīng)常發(fā)生這樣的問(wèn)題,我們應(yīng)該怎么做或者是需要怎么做改變合適呢?
借:管理費(fèi)用 -12萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 -12萬(wàn) 發(fā)票入賬: 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 10萬(wàn),這樣嗎,還需要做其他分錄嗎
借:管理費(fèi)用 10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 10萬(wàn)
借:管理費(fèi)用 -12萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 -12萬(wàn) 發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用 10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 10萬(wàn) 后面的分錄呢,我暫估的比實(shí)際的多2萬(wàn),如何處理,然后調(diào)完后我要交所得稅又怎樣處理,老師可以把完整的分錄寫一下嗎
借:管理費(fèi)用 -10萬(wàn) ? ? ??利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)? 2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 -12萬(wàn) 發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用 10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 10萬(wàn)
借:管理費(fèi)用 -10萬(wàn) 利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 -12萬(wàn),老師你寫的這筆分錄我不是很明白,是合并一起寫了嗎
意思是要調(diào)整利潤(rùn)分配2萬(wàn)的呀
為什么不用做紅沖上年暫估12萬(wàn)分
你要看總的效果,其實(shí)只調(diào)整2萬(wàn)的利潤(rùn)分配。其他的不用做
老師,我明白實(shí)際是利潤(rùn)增加2萬(wàn),如果我分部寫, 紅沖暫估,借:管理費(fèi)用 -12 貸:其他應(yīng)付款_預(yù)提費(fèi)用 -12 發(fā)票入賬,借:管理費(fèi)用10萬(wàn) 貸:銀行存款 10萬(wàn) 調(diào)整損益,借:其他應(yīng)付款 2萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2萬(wàn),老師,你看這樣對(duì)不對(duì),我的疑惑就是暫估和實(shí)際的差額放哪個(gè)科目
是的,就是這樣子的,我只是合并了分錄
老師,這樣做的話我發(fā)現(xiàn)那個(gè)其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用多了2萬(wàn)出來(lái),我把暫估的12沖掉本來(lái)無(wú)余額,但是最后一步調(diào)整的時(shí)候又多了兩萬(wàn)出來(lái)
借:其他應(yīng)付款 2萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 2萬(wàn) 就做一筆就是了
老師,我明白實(shí)際是利潤(rùn)增加2萬(wàn),如果我分部寫, 紅沖暫估,借:管理費(fèi)用 -12 貸:其他應(yīng)付款_預(yù)提費(fèi)用 -12 發(fā)票入賬,借:管理費(fèi)用10萬(wàn) 貸:銀行存款 10萬(wàn) 調(diào)整損益,借:其他應(yīng)付款 預(yù)提費(fèi)用2萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2萬(wàn),老師,你看我做的分錄是不是其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用多了2萬(wàn)
最終調(diào)整為增加2萬(wàn)的利潤(rùn)就行了
好的,就是不需要理那個(gè)其他應(yīng)付款是否有余額對(duì)嗎
需要把其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)平的哈
老師,問(wèn)題是要怎樣轉(zhuǎn)平,你寫的分錄哪里有問(wèn)題可以指出嗎,按我寫的分錄來(lái)看是不是其他應(yīng)付款沒(méi)平,請(qǐng)把完整的寫一下,分步寫一下,謝謝
借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 2萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 2萬(wàn)