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老師,你好,我上年暫估了12萬(wàn)的費(fèi)用,今年發(fā)票回來(lái)10萬(wàn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,具體的分錄應(yīng)該怎樣做

2023-02-08 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-08 16:24

先原分錄沖,然后按發(fā)票金額重新做

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2023-02-08 16:45

借:管理費(fèi)用 -12萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 -12萬(wàn) 發(fā)票入賬: 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 10萬(wàn),這樣嗎,還需要做其他分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-08 16:55

借:管理費(fèi)用 10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 10萬(wàn)

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2023-02-08 16:59

借:管理費(fèi)用 -12萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 -12萬(wàn) 發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用 10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 10萬(wàn) 后面的分錄呢,我暫估的比實(shí)際的多2萬(wàn),如何處理,然后調(diào)完后我要交所得稅又怎樣處理,老師可以把完整的分錄寫一下嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-08 17:00

借:管理費(fèi)用 -10萬(wàn) ? ? ??利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)? 2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 -12萬(wàn) 發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用 10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 10萬(wàn)

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2023-02-08 17:21

借:管理費(fèi)用 -10萬(wàn) 利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 -12萬(wàn),老師你寫的這筆分錄我不是很明白,是合并一起寫了嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-08 17:23

意思是要調(diào)整利潤(rùn)分配2萬(wàn)的呀

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2023-02-08 21:45

為什么不用做紅沖上年暫估12萬(wàn)分

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齊紅老師 解答 2023-02-08 23:13

你要看總的效果,其實(shí)只調(diào)整2萬(wàn)的利潤(rùn)分配。其他的不用做

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2023-02-09 09:51

老師,我明白實(shí)際是利潤(rùn)增加2萬(wàn),如果我分部寫, 紅沖暫估,借:管理費(fèi)用 -12 貸:其他應(yīng)付款_預(yù)提費(fèi)用 -12 發(fā)票入賬,借:管理費(fèi)用10萬(wàn) 貸:銀行存款 10萬(wàn) 調(diào)整損益,借:其他應(yīng)付款 2萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2萬(wàn),老師,你看這樣對(duì)不對(duì),我的疑惑就是暫估和實(shí)際的差額放哪個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2023-02-09 09:58

是的,就是這樣子的,我只是合并了分錄

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2023-02-09 10:20

老師,這樣做的話我發(fā)現(xiàn)那個(gè)其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用多了2萬(wàn)出來(lái),我把暫估的12沖掉本來(lái)無(wú)余額,但是最后一步調(diào)整的時(shí)候又多了兩萬(wàn)出來(lái)

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齊紅老師 解答 2023-02-09 10:24

借:其他應(yīng)付款 2萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 2萬(wàn) 就做一筆就是了

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2023-02-09 10:36

老師,我明白實(shí)際是利潤(rùn)增加2萬(wàn),如果我分部寫, 紅沖暫估,借:管理費(fèi)用 -12 貸:其他應(yīng)付款_預(yù)提費(fèi)用 -12 發(fā)票入賬,借:管理費(fèi)用10萬(wàn) 貸:銀行存款 10萬(wàn) 調(diào)整損益,借:其他應(yīng)付款 預(yù)提費(fèi)用2萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2萬(wàn),老師,你看我做的分錄是不是其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用多了2萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2023-02-09 10:40

最終調(diào)整為增加2萬(wàn)的利潤(rùn)就行了

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2023-02-09 11:08

好的,就是不需要理那個(gè)其他應(yīng)付款是否有余額對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-09 11:14

需要把其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)平的哈

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2023-02-09 11:41

老師,問(wèn)題是要怎樣轉(zhuǎn)平,你寫的分錄哪里有問(wèn)題可以指出嗎,按我寫的分錄來(lái)看是不是其他應(yīng)付款沒(méi)平,請(qǐng)把完整的寫一下,分步寫一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-02-09 11:44

借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 2萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 2萬(wàn)

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