你好;? ? ? ? 你如果滿足的話;? ?有研發(fā)業(yè)務(wù) 這個不影響的; 按掛研發(fā)支出業(yè)務(wù)即可? ?
老師我們公司是做研發(fā)的,但是高新技術(shù)企業(yè)還沒有資格申請也就是我們現(xiàn)在還不是高新企業(yè),那如果我們公司有研發(fā)出來的技術(shù),要轉(zhuǎn)讓的話,可以享受增值稅減免、企業(yè)所得稅減免嗎?
老師,我們賬上反映研發(fā)費,但是我們還沒有申請高新企業(yè),以后3、4年后再申請可以嗎?如果以后不申請高新企業(yè)的時候會影響嗎?
老師,我賬上只發(fā)映了研發(fā)費工資/社保/領(lǐng)料,其他的研發(fā)費廠租/折舊費/水電分不開就沒有做賬上,對我們以后申請高新企業(yè)有影響嗎
老師,你好,我們公司還不是高新企業(yè),只是為了后面申請高新企業(yè)不用更改之前的賬,現(xiàn)在在申報季度企業(yè)所得稅申報的時候,需要填寫研發(fā)費用加計扣除表嗎。
老師,我們2020年一2022年申請高新企業(yè),但2023,2024這兩年營業(yè)收入不達(dá)標(biāo),先暫停申請那個高新企業(yè),但這兩年期間我們不反映研發(fā)費用,會影響后續(xù)的申請嗎?
老師,這個異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是不用報送現(xiàn)金流量表。會計準(zhǔn)則的企業(yè)必須報送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進(jìn)去嗎?
平時視同銷售需要做賬嘛?怎么申報增值稅,匯算清繳的時候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報銷是填寫在經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務(wù)是設(shè)計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設(shè)計費用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
就以后有需求的時候可以申請高新企業(yè),如果不申請我賬上也可以反映研發(fā)費是吧?只要沒有用到加計扣除就可以了
我一年305萬的收入,研發(fā)費不低于5%是吧?
你好;? ? 是的; 可以的; 對的??