你好,你可以選擇不抵扣,勾選直接加稅合計做賬,或者是認(rèn)證之后再進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
老師您好,我想請問一下,我公司是增值稅一般納稅人,收到物業(yè)公司開給我們的自來水水費3%稅率增值稅專用發(fā)票,那我們的進(jìn)項稅額能抵扣嗎
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進(jìn)項稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
老師,物業(yè)公司水費差額計稅,只能開普票吧。自來水廠開了進(jìn)項票(專票)給我們,我是應(yīng)該先認(rèn)證再進(jìn)項轉(zhuǎn)出是吧?請老師詳細(xì)分析一下,謝謝
老師好,物業(yè)公司一般增值稅納稅人,我開出去的水費發(fā)票選擇簡易計稅了,那相對應(yīng) 這部分自來水開給我的進(jìn)項發(fā)票是不 是就不能抵扣了。
老師地產(chǎn)類的物業(yè)公司水費是差額征收就是走簡易征收稅率是3%是吧,開票可以開全額,然后申報的時候是表3上先填寫全額的,再再另一個地方把要交給供水部門的金額填寫上,自動計算稅額是嗎,這個是不能進(jìn)項抵扣是吧
我的情況大致是: 項目合同金額(或定案單金額):7 萬元 政府清算減免了 1 萬元 甲方實際支付:6 萬元 - 我們按 6 萬元開票!我們稅審說按7萬確認(rèn)收入說是因為定案單金額還是7萬!我想的我們有清償協(xié)議和減免協(xié)議等資料按可變對價走6萬確認(rèn)收入呢?求助老師
老師,請問我是一般納稅人,我有張進(jìn)項發(fā)票在23年已經(jīng)抵扣了,對方想開紅字發(fā)票,我在8月報增值稅是不是得進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后對方才能開紅字發(fā)票
你好老師,我們維修衛(wèi)生間,對方開的發(fā)票是勞務(wù)/集成吊頂,我們想進(jìn)維修費,這發(fā)票能不能用
靜靜老師,請問現(xiàn)在公司員工都要交社保,我這邊有一個公司,里邊有幾個員工,不是全職,可以以什么方式不交社保呢
我們是一般納稅人,收到提供服務(wù)費的普通發(fā)票,分錄怎么寫?
老師,麻煩您把判斷符合高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件的有
請問老師 我們公司自己的倉庫出租給別人了,開了發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,請問我們每個季度都需要繳納哪些稅款呢?
老師,現(xiàn)金流量表指定是在什么時候指定?做憑證的時候嗎?
某乳制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,是《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額核定扣除試點實施 辦法》的試點納稅人,2024年11月銷售酸奶300噸,取得不含稅銷售額200萬先, 乳單耗數(shù)量為1.2,原乳平均購買單價為0.44萬元/噸,按照投入產(chǎn)出法計算,該乳制 品加工企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項稅額為 多少 萬元
老師,23年一筆服務(wù)費發(fā)票記到加油費里了,其他應(yīng)收款掛賬到現(xiàn)在,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
有勾選直接加稅合計做賬不認(rèn)證--選項嗎?在哪里選呀。我在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺沒有找到這個選項
你好,截圖抵扣勾選選擇的那個頁面。
找到了,勾選入賬就相當(dāng)于把這張專票當(dāng)普票用了是吧。
在申報表進(jìn)項抵扣不計入這筆金額吧
對的,是的,是這么做的。