同學(xué)你好 是的,同學(xué)理解是正確的,不能抵扣進(jìn)項。
那豈不是把我們中間跳過了,如果總包沒代發(fā),包工隊就會給我們開票,正常我們付款給包工隊,這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關(guān)鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資,那下游包工隊到底是給不給我們開發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?
那我們是直接拿總包發(fā)放憑證做成本嗎?
我們給總包開了發(fā)票,總包給我的包工隊代發(fā)了農(nóng)民工工資,包工隊需不需要給我們開發(fā)票?,如果開票了,需不需要過銀行流水?
代發(fā)工資是農(nóng)民工賬戶發(fā)的,總包也把這筆農(nóng)民工工資算到付給我們的進(jìn)度款,那這筆款能沖減應(yīng)收賬款嗎?
工資是農(nóng)民工專戶發(fā)的,那成本這塊怎么處理呢?
我們分包給總包開了建安發(fā)票,總包現(xiàn)在要幫我們代發(fā)我們找來的包工隊工人工資,工資是專用賬戶代發(fā),第一我們是已總包代發(fā)工資做收入是嗎?第二代發(fā)的工資也是我們公司的成本,這種情況是讓包工隊給我們開發(fā)票做成本嗎?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
那這個申報方法和開票方法對嗎
可以差額征稅,全額開票,按照全額申報增值稅。
按照全額開票,全額申報,怎么進(jìn)行差額征稅呢
同學(xué)看一下按照下面方式能操作不。 全額開票差額征稅如何申報 全額開票差額征稅的申報主要涉及增值稅納稅申報表的填寫。以下是申報的步驟和要點(diǎn): 一、填寫《增值稅納稅申報表附列資料(三)》 首先,您需要將差額扣除項目填入《增值稅納稅申報表附列資料(三)》。如果您選擇適用特定征收率(如5%征收率簡易辦法)來計算增值稅,那么您需要在對應(yīng)的欄目中填列相應(yīng)的數(shù)據(jù)。 二、填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》 接下來,您需要將本期銷售情況填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》。這包括您的銷售額、銷項稅額等信息。 三、填寫《增值稅納稅申報表》 然后,在《增值稅納稅申報表》中,您需要填寫差額扣除前的不含稅銷售額。同時,如果您有取得的增值稅專用發(fā)票對應(yīng)的進(jìn)項稅額不得抵扣的情況,則不需要填入增值稅納稅申報表中。
就是老師及時差額申報也可以使用簡易征收,征收率是3是吧,如果不簡易征收,差額申報那就是稅率是9對吧
提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。 是直接按照簡易征收,不能選擇。
嗯嗯老師也不能小規(guī)模1來是吧
是的,不能按照小規(guī)模的1%。