后誤餐費的借管理費用誤餐費貸銀行存款,他這個分錄做反了。
你好老師 1.計提:借:管理費,貸:應付職工薪酬。發(fā)放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,應交個稅。 2.計提:借:管理費,貸,應付職工薪酬,應交個稅。發(fā)放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應交個稅,貸:銀行存款 這兩個哪個是正確的?
老師!給員工買意外險分錄是需要先計提么?借管理費用貸應付職工薪酬,在借應付職工薪酬貸銀行存款?
為什么誤餐費要這樣計提而不是先借費用貸應付職工薪酬再借應付職工薪酬貸銀行存款
食堂伙食費,是不是要先計提到應付職工薪酬,福利費里面 借:管理費用 食堂伙食費 貸:應付職工薪酬 福利費,借:應付職工薪酬 福利費 貸:銀行存款
計提員工餐費 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 這樣可以嗎
毛利2個點,是不是含稅進價收入乘2個點
老師工資薪金個稅每月申報日期是多少
老師,23年入賬的固定資產(chǎn),同一個價錢一共5個,就入到一起了,但是現(xiàn)在又一個需要改價錢,我這個怎么操作啊
新成立的公司,通過ATM機存了3萬,第一筆一萬15:47存入,第二次16:24存入2萬,做憑證直接借:銀行存款,30000\' 貸:庫存現(xiàn)金30000還是分開借:銀行存款10000,銀行存款20000,貸庫存現(xiàn)金30000。庫存現(xiàn)金存入銀行的摘要應該寫什么
請問,與公司對賬時候,發(fā)現(xiàn)之前年度發(fā)票沒有開給我們,然后對賬是人家開過了,我們領(lǐng)導忘記發(fā)給會計了,這種怎么處理?
老師,出口退稅應該免稅的開成0稅率了,是不是必須重開
從甲公司進貨貨物A, 給甲公司賣貨B,可以嗎?
小規(guī)模納稅人,建筑公司勞務分包個人27900元增值稅,城市,教育附加稅個人已交,請問怎么做會計分錄 借:工程施工-合同成本-分包勞務人工費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-勞務分包人工費 借:應付賬款_勞務分包人工費 貸:銀行存款 這樣做對嗎 還是直接寫借:工程施工_合同成本人工費 貸:銀行存款 這兩個哪個對啊
個體工商戶怎么交稅,稅率多少
老師,員工轉(zhuǎn)了個人社保部分過來怎么做,他4月底離職沒說,然后5月社保也買了他的,
誤餐費,它不屬于職工薪酬里面的。