您好,這個把多做的沖掉一部分就可以
請問老師,我司有一種叫挑腳車的固定資產(chǎn),以前的同事入賬時是10臺一起入固定資產(chǎn)的,現(xiàn)在做二手車處理,但是又不是賣給同一個人,這個固定資產(chǎn)該怎么處理
老師,您好,我9月份賣了幾本書,別人掃碼的,但是在當(dāng)月退了一本書,但是錢沒有退,10月份那人又買了相同價錢的一本書,就不用付錢了,這個做賬該怎么做啊
老師,你好,我們公司在去年購買了一輛汽車,到目前為止已經(jīng)折扣了三個月,當(dāng)時我按照原價入的固定資產(chǎn),但是三月份政府因為買車補助了一萬塊錢,這個一萬塊錢怎么做賬呢?
老師,我單位購買了一個設(shè)備不知道別的單位會給錢我們,就入了固定資產(chǎn)了,后來又收到了這個設(shè)備的錢,要調(diào)賬嗎?該怎么處理呢
老師,公司采購一批辦公家具,有新的有二手的,每個的單價不高,就幾百,一兩千,但加在一起一共花了2萬,這種情況該怎么記賬啊?是2萬一起記成固定資產(chǎn)?還是單個記???
客房要求多開票,收幾個點才不虧本
員工離職了又入職,然后再入職時直接按照第一次入職的時間做的信息采集,這樣只可能對預(yù)繳個稅造成影響,年底做匯算的時候還是會按照準(zhǔn)確的多貼少補的對嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯誤且已經(jīng)匯算過了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯了一個月應(yīng)該是10月末離職,填成11月末離職了,個稅只申報了10月份屬期在11月,后續(xù)沒有再申報個稅了,也不存在社保問題但是個稅申報沒有錯誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報關(guān)單只有cif價和美元運費已知,保費是000/0.08/1,怎么算這個保費?
老師,我想問一下,工程掛靠,掛靠方開多少材料,多少勞務(wù),多少生活雜費發(fā)票?可以把我開出去的金額抵平嗎?
老師,公司購買車輛要交10個點的購置稅,我抵扣是按照13個點抵扣,這么算下來我實際是不是只能抵扣3個點?
老師你好,甲公司下邊再設(shè)一個乙公司,那乙公司租的房子,甲公司付的款,怎么做賬啊
老師您好!資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總數(shù)可以是負(fù)數(shù)嗎?
老師:您好!請問“其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款”這2個科目在資產(chǎn)負(fù)債表里如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要做重分類嗎?
個體工商戶的工資也需要在扣繳端申報嗎
那我固定資產(chǎn)那個管理表里,怎么調(diào)啊,
你直接調(diào)賬,前面的不要去動了
把多做的折舊也沖掉就可以
老師那我這個固定資產(chǎn)管理統(tǒng)計表里面原值不用動嗎?那以后我每個月的折舊就不能按照這個表里的合計記錄了吧
前面的不要動,后面再直接調(diào)一筆沖掉就可以
老師,您的意思是指分錄嗎、還是在固定資產(chǎn)統(tǒng)計表里面新增個負(fù)數(shù)的呢
是的,我說的是分錄,到時一筆調(diào)就可以
啊,老師您的意思是每期還是按照這個表里的數(shù)據(jù)計提折舊,然后我在做一筆沖掉部分的折舊分錄
是的,是的,就是這樣的
哦哦,這樣也可以啊,那方便多了,謝謝老師,那我之前計提的那部分也得沖掉對不
是的,把多計提的部分沖掉就可以
謝謝老師
不客氣,很高興幫你