就按照實際收到的錢入賬就是了啊
老師,您好,我9月份賣了幾本書,別人掃碼的,但是在當(dāng)月退了一本書,但是錢沒有退,10月份那人又買了相同價錢的一本書,就不用付錢了,這個做賬該怎么做啊
我有個問題,就是八月份打多了一筆錢,5萬,打了兩次,一次應(yīng)該付的,后來老板在我不知情的情況下又打了,當(dāng)時他說這筆錢當(dāng)做是貨款,實際是對方已經(jīng)退回到她的私人微信上面,就相當(dāng)于供貨商并沒有多收。九月要支付這個供應(yīng)國10萬,老板私人打了五萬,就是八月多轉(zhuǎn)的那筆錢,公司只需要打5萬,不明白怎么做賬,有點繞
老師,有兩個員工八月份被辭退,辭退是有賠償,9月份做8月的工資時,做了賠償?shù)枪べY表做的是不計稅的賠償工資,人力說之前財務(wù)說申報賠償個稅時是單獨申報,不用交稅,當(dāng)時做了賠償?shù)菦]有發(fā)放,我記賬時我也沒做這兩筆錢,我也一直沒申報,這兩個人該怎么處理呢?
老師你好,請問我公司2022年買了一輛車,10月份賣給了第三方,沒有收錢,第三方把這個車賣了余款又買了一輛車,就掛在了另外一家公司。目前的問題是,當(dāng)時把這個車賣給了第三方,報了增值稅。我這邊怎么進(jìn)行賬務(wù)處理喃?主要是沒有收到錢,但是又報了稅,這個不做,收入就對不上。
您好,老師,我問下我們公司有個人去年是做了一年工資,今年1月份的有去年1-8月的醫(yī)療補差,但是今年2月份的時候才出來的,1月底這個補差醫(yī)療部分,1月份的時候已經(jīng)全部繳納了,那2月往賬里做的話沒有這個人,但是這個錢又繳納了,我怎么做呢,我們一月份繳納了,2月份他就不干了,1-8月補交的是在2月份出來的交掉了。
老師,給員工辦退休養(yǎng)老系統(tǒng)里怎么操作啊 醫(yī)療系統(tǒng)還需要操作嗎
老師,我們公司是起重設(shè)備銷售,維修的,起重機維修時就只開了勞務(wù)-起重機維修,會有什么風(fēng)險呢
請問下老師,員工簽了放棄交社保的協(xié)議。 不給員工交社保。這樣合法嗎
中級準(zhǔn)考證現(xiàn)在可以打印了嗎
重慶個體戶核定征收按月3萬元,現(xiàn)在要開96萬發(fā)票 會涉及哪些稅 需要繳納多少稅
老師好,預(yù)付出去的款項,對方因為種種原因沒有交貨,可以退現(xiàn)金回來嗎?謝謝
老師,現(xiàn)在呃,我們支付運費可以由司機去那個政務(wù)大廳代開增值稅普通發(fā)票嗎?他個人都需要交什么稅呀?
老師,我是小規(guī)模商貿(mào)公司,每次開發(fā)票時填分類代碼太費勁了,有沒有快一點的辦法
老師收到了費用發(fā)票,代賬都掛在了法人名下,現(xiàn)在法人名下其他應(yīng)付款是借方余額是什么情況啊
老師,合并報表的題,會讓考慮遞延所得稅嗎?按照往年的情況
可是9月份按實際收款庫存多出來一本書,10月份按實際收款庫存少了一本書啊
你按實際發(fā)出的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了。最終不就平了?
就比如,我9月份銀行收款470,但是賣書實際收款應(yīng)該只有440,多出來的三十應(yīng)該記在什么科目
多出來的30,你可以做預(yù)收賬款啊
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦