同學你好 先做預收 按月確認收入
老師,您好,我有一個問題,我們公司是物業(yè)公司,我們是新物業(yè)公司,對方是舊物業(yè)公司,在交接的過程中,有舊物業(yè)幫我們代收了客戶預繳的物業(yè)費,并且已經代我們給客戶開了發(fā)票,現在舊物業(yè)公司要我們把代收的物業(yè)費開票給他們,這個票怎么開?稅目怎么寫?這個代收數額是多家用戶的打包數據
老師,我公司是物業(yè)管理公司,7月份收到客戶支付的第三季度物業(yè)費,我方也開了這部分收入的發(fā)票,那我公司怎么做賬做分錄。要一個月一個月的確認收入嗎?
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,每個月的欠費我做的借應收賬款,貸主營業(yè)務收入、貸應交稅費。有一戶業(yè)主欠費2021.10.1到2022年9月份的,公司現在要對該戶免這期間的物業(yè)費,那我應該怎么做賬務處理呢?
我們是一家小規(guī)模納稅人,物業(yè)公司,平時的物業(yè)費我是按月確認一次收入,對于當月應交而沒交的我是借應收款賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,現在欠費收不到了,公司要免掉他這幾個月的物業(yè)費,我是把分錄紅沖,還是計入借營業(yè)外支出呢,貸應收賬款呢?
我們是一家物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,收取的物業(yè)費我是按月確認收入,當月應交未交的做的應收,那有些客戶要開票,有些客戶只要收據就行,那對于開票部分的客戶若繳納的一年物業(yè)費,是怎么做賬呢?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數據得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那像這種預存了一年并且開了票,我是在開票當月全部確認為收入,還是按月呢?分錄怎么寫,借銀行存款,貸預收賬款嗎?按月確認收入的時候,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費????
同學你好 對的 是這樣做分錄的
有個問題想不通,那等到4月初季報的時候,系統(tǒng)自動出來1-3月份開票額,那和我按月確認收入就對不上啊
同學你好 提示什么呢