你好 如果是一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額, 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
年末進(jìn)項(xiàng)有留底稅,如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?會(huì)計(jì)分錄?
老師,這個(gè)月增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)月底如何做賬?要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如何做分錄
老師?企業(yè)為服務(wù)業(yè)疫情期間享受增值稅減免,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣都要轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄如何做?年底轉(zhuǎn)出科目結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做?謝謝
老師,年底了,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?分錄如何做?
小規(guī)模納稅人年底如何結(jié)轉(zhuǎn) 需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 分錄怎么做
@樸老師,追問(wèn)次數(shù)用完,這個(gè)卡今天搞得了嗎
老師,庫(kù)存的入庫(kù)金額和和出庫(kù)金額,怎么計(jì)算周轉(zhuǎn)率呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司有工程款200000,合同的付款條件的時(shí)間是6月30日,開(kāi)票時(shí)間是7月26日,工程部申請(qǐng)付款時(shí)間是8月2,實(shí)際付款時(shí)間是8月15日,請(qǐng)問(wèn)這筆款怎么做賬呢
就是我在這上班,性格都變了。我每天都告訴自己,老板說(shuō)什么我就是好的,行,收到??墒敲刻焐习喽紩?huì)跟這倆老板吵架,真的好多時(shí)候根本不怪我,我也不知道咋了,總會(huì)跟這兩個(gè)老板吵。
#提問(wèn)#老師好,請(qǐng)教下,如果憑證某一號(hào)有20頁(yè),它的附件是放在最后一頁(yè)后,還是每一分號(hào)單獨(dú)放對(duì)應(yīng)的附件。比如我一張應(yīng)收賬款,對(duì)應(yīng)銀行存款,是2號(hào)憑證,但是2號(hào)有20頁(yè)。對(duì)應(yīng)的銀行存款是放在每一張后呢,還是集中起來(lái)放在第20頁(yè)后
建筑行業(yè)公司是一般納稅人開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅專(zhuān)票3%給甲方,甲方可以抵扣嗎,建筑公司可以抵扣嗎
日期2020年12月份收錢(qián)
老師,我們公司注冊(cè)資本 100萬(wàn), 原來(lái)公司二個(gè)股東各占 50%.現(xiàn)在新增一位股東投入20 萬(wàn),占 20%,不增資的情況下,這個(gè) 20是不是技入資本公積,然后原來(lái)股東稀釋股權(quán)給新股東
那新公司,三月發(fā)生的銷(xiāo)售發(fā)票,六月份才進(jìn)貨,三月份應(yīng)該正常做賬啊,那就是先做銷(xiāo)售,六月份在做進(jìn)貨嗎
郭老師,一個(gè)人的有限公司,算獨(dú)資嗎,能給出資人報(bào)個(gè)稅嗎
老師,年底銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
可以的,我自己是不結(jié)轉(zhuǎn)的