您好,意思就是說,還有294%2B49的本金沒還,需要在兩個股東之間分攤利息,對嗎?
老師,我們是農(nóng)業(yè)合作社企業(yè),去年公司的利潤是100萬,返還盈余分配60萬,剩下40萬股東分紅。請問農(nóng)民專業(yè)合作社申報表上面,按惠顧額返還占盈余分配比例,和 按股本返還占盈余分配比例 這兩項分別應該怎么填
老師,我們是農(nóng)業(yè)合作社企業(yè),去年公司的利潤是100萬,返還盈余分配60萬,剩下40萬股東分紅。請問農(nóng)民專業(yè)合作社申報表上面,按惠顧額返還占盈余分配比例,和 按股本返還占盈余分配比例 這兩項分別應該怎么填
老師你好,我們公司實收資本100萬,成立了一年多,就只發(fā)生了一些人員費用,沒有其他任何資產(chǎn)負債,最后賬上還剩60萬,現(xiàn)在如果把公司過戶給另外兩個股東,準備開發(fā)其他新項目,這樣就有三個股東了,比例分別是40%,35%,25%,另外兩個股東就分別給原來的股東轉了21萬,15萬,請問這樣操作可以嗎?
老師你好 我公司貸款的有700萬其中一個股份51%的本金357萬21年已還清。22年還剩兩個股東分別占42%294萬和7%49萬 請問剩下的這兩個股東的比例2022年一整年的利息要從剩下的這兩個股東分紅里扣該怎么分開扣?
咨詢一下一個公司的問題哈,一家公司是兩個股東,剛開始分別出資占股百分之三十(30萬)和七十(70萬),去年12月份變更股權結構為百分之四十和六十,利潤表為盈利18萬 ,資產(chǎn)中的存款剩余60萬,沒有應收應付款,請問股東要各再出資多少呢?之前實收資本各出資30和70萬
查賬怎么查才真實準確
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應付職工薪酬的兩項,都應該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
是的老師
您好,利息*?分攤比例 49/(294%2B49),按照這里的比例分攤即可。
麻煩老師給算一下 一整年的利息金額是268984.36 1.按42%本金是294萬扣多少 2.按7%本金是49萬扣多少 謝謝老師
您好,1.按42%本金是294萬扣多少=268984.36*?49/(294%2B49) 2.按7%本金是49萬扣多少=268984.36*?294/(294%2B49)
我怎么算出來42%的這個比例只有3萬多 7%有23萬多?
你好,掉轉,我搞錯了。抱歉。 1.按42%本金是294萬扣多少=268984.36* 294/(294+49) 2.按7%本金是49萬扣多少=268984.36* 49/(294+49)