不能這樣做的。 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金 借:管理費(fèi)用-社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,公積金 先發(fā)放工資時(shí)??????????????? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
老師,您好,在計(jì)提工資的時(shí)候,借:費(fèi)用,貸:工資、社保個(gè)稅,這樣做的話,公司的費(fèi)用里包含了個(gè)人承擔(dān)的社保、個(gè)稅等,這樣對(duì)嗎?
老師,老板朋友在老板公司掛靠社保,但是錢不給回公司,那這些社保費(fèi)用可以當(dāng)做工資出具嗎?公司承擔(dān)的社保計(jì)入社保費(fèi)用,個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)用計(jì)入工資(也就是說這個(gè)人每個(gè)月工資就是社保費(fèi)用里面?zhèn)€人承擔(dān)部分的金額)
老師:計(jì)提工資時(shí),是包含了個(gè)人承擔(dān)的社保,及個(gè)稅吧?借管理費(fèi),貸應(yīng)會(huì)工資
您好老師: 計(jì)提工資的時(shí)候 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時(shí)候 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款-社保(員工承擔(dān)部分) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款等 交納社保時(shí) 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)(公司承擔(dān)的社保) 借 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)的社保) 貸 銀行存款 交納個(gè)人所得稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款
您好老師:籌開期間的酒店這樣做工資對(duì)嗎? 計(jì)提工資的時(shí)候 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時(shí)候 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款-社保(員工承擔(dān)部分) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款等 交納社保時(shí) 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)(公司承擔(dān)的社保) 借 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)的社保) 貸 銀行存款 交納個(gè)人所得稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
老師,您看下,這樣計(jì)提工資對(duì)嗎?
不能按你那樣做的哈,把我寫的分錄看明白再做
老師,第一步的應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)數(shù)
第一步的應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)數(shù)
老師,那計(jì)提的費(fèi)用里是包含了員工個(gè)人承擔(dān)的社保公積金、以及個(gè)稅對(duì)吧?
是的,就是你說的那個(gè)意思
老師,個(gè)人承擔(dān)的社保、公積金、個(gè)稅,為什么走公司的費(fèi)用了呢?
仔細(xì)看我的分錄再說哈