同學(xué),你少計(jì)提了個(gè)稅,就再計(jì)提88.93
老師好,我每月記賬是以申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里的數(shù)記工資的,現(xiàn)在11月申報(bào)10月個(gè)稅,有一個(gè)人需要交個(gè)稅15元,我直接用公司賬上的錢交了,現(xiàn)在記10月份的賬,工資這一塊應(yīng)該怎么記賬呢?(計(jì)提和發(fā)放我都是一塊記的)
老師能幫我解答一下關(guān)于個(gè)稅的問題嗎,我們公司是每個(gè)月5日發(fā)上個(gè)月的工資,每月15日之前申報(bào)稅。我們公司有一個(gè)員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報(bào)的是去年12月的個(gè)稅。但沒有她的工資,就沒有給他做申報(bào)。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期是2月的了?,F(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報(bào)記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來(lái)補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說(shuō)1月份沒有收入做0收入的申報(bào)。就能看到有社保的申報(bào)了。我覺得我們沒有錯(cuò),也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個(gè)事情呢?
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個(gè)問題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報(bào)個(gè)稅是否是11月份申報(bào)10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險(xiǎn)一金已交,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬(wàn)元且未繳納五險(xiǎn)一金,但是在發(fā)放的時(shí)候并未扣除個(gè)稅,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個(gè)稅,然后這個(gè)個(gè)稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時(shí)候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,扣除的累計(jì)費(fèi)用是20000,這樣是對(duì)的是吧?
老師您好,我忘記申報(bào)2022年11月份個(gè)稅了,在申報(bào)12月的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的,而且是最后一天發(fā)現(xiàn)的,然后去的稅務(wù)局稅管員給申報(bào)了,因?yàn)閭€(gè)稅一直是零申報(bào),去稅管員哪里的時(shí)候又找了幾個(gè)人做的工資表,沒想到申報(bào)的時(shí)候產(chǎn)生個(gè)稅了,現(xiàn)在情況是我實(shí)際并沒有做11月的工資,但是又有個(gè)稅,老師這種情況我應(yīng)該怎么辦呢
老師,我公司11月15日十月份交稅個(gè)稅1107.42元。然后我公司在12月15日發(fā)放十月份工資,才發(fā)現(xiàn)工資表里個(gè)稅是1196.35元。查了原因,是因?yàn)橄壬狭讼到y(tǒng)報(bào)稅,后來(lái)又增加了某個(gè)人的工資總額。才發(fā)生了這種情況。老師,這兩筆數(shù)據(jù)的差額是88.93元。這項(xiàng)業(yè)務(wù)怎么做分錄?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
那就在哪個(gè)月計(jì)提呢?
我在12月發(fā)放時(shí)己經(jīng)計(jì)提了個(gè)稅1196.35元
同學(xué),當(dāng)月計(jì)提發(fā)放平了就可以
怎么可能呢?差額不是要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
這是你少計(jì)提了,不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
那你幫我把這個(gè)業(yè)務(wù)完整的做一遍,讓我看看明白。
老師,我12月份交納″11月份增值稅1622.61元,交納11月份地方教育費(fèi)16.22元,交納11月份教育費(fèi)24.34元,交納11月份城建稅56.79元,用公賬交。沒有計(jì)提,怎么做分錄?
同學(xué),你繳納11月份增值稅1622.61元,這個(gè)你是怎么算出這個(gè)數(shù)字的,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)多少